小装饰公司财务管理规定.docx

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小装饰公司财务管理规定 The following text is amended on 12 November 2020. 小型建筑装修工程有限责任公司财 务管理制度 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效 益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特 制定本制度。 第一条会计和出纳的职责 1、会计的职责: 按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日常核算、记 帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。按期报帐,登记会计账簿,编制会计 报表,及时上报总公司。 收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中 监督。 紧密联系工程计量部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程 款、以及各施工队的计价工作。 与设备部、材料部保持紧密联系,协助设备部和材料部搞好机料管理,严把 成本控制关。 按照经济稽核原则,定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资 金使用效果,及时提出合理化建议。 遵守职业道徳规范,不得泄露经理部机密。 (7)完成经理部领导交给的其他任务。 2、出纳的工作职责 (1) 认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收 付,并在登记后将收付款凭证返回会计。 (2) 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (3) 严格支票管理制度,编制支票使用档案。 (4) 积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (5) 配合会计做好各种帐务处理。 (6) 遵守职业道徳规范,不得泄露经理部机密 (7) 完成经理部领导交给的其他任务 第二条、财务部门的职责与权利 1、 财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析 有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。 2、 财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真 实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。 第三条、财务口常工作办法 1、 公司财务部采取印鉴分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由 总经理监管。 2、 财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法 的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报总经理。 3、 大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经总经理批准后方可购买。 4、 报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计申核后,总经理签字报销。 5、 外出办事交通费,视具体情况由会计主管及总经理审批后方可报销。 6、 费用报销的程序是:报销人收集原始单据一会计初步申核同意一总经理签字同 意一会计制凭证f出纳付款或会计制凭证冲帐。 7、 不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。 8、 报销金额,不能有任何涂改,涂改后的报销凭证,不能报销。 第四条备用金及借款程序管理 1、 采购人员、项目经理、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额 具体规定为:项目经理、项目副经理1万元,总工5000元,办公室主任1000元, 部门负责人1000-3000元,其他人员视具体情况而定。 2、 备用金借支程序:借款人申请一会计审核签署意见一总经理签字同意一会计出 凭证f出纳付款。 3、 民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借 支。 4、 借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还 的借支,财务部门有权扣工资偿还。 5、 超过借支总额累计金额的,不能再次借支。 6、 备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责,1000 元以上的必须由总经理同意,否则不给予报帐。 上述相关规定,若遇到特殊情况,可视具体情况,总目经理签字同意后,灵活变通 处理。 第五条支票领用管理 1、 支票由出纳管理,出纳开具支票,应由会计审核。 2、 项目负责人有需要领用支票需经总经理特批方可跟出纳领用。 3、 支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的 差错负全责。 第六条、业务招待费和误餐费 1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。 3、 业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明 人。 4、 业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知总经 理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向总经理反 映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。 5、 业务招待过程中发生的无票支出,由总经理同意后,财务统一办理。 6、 项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。 第七条差旅费的报销 1、 因为需出公差,项目部主要人员和负责人,由总经理根据事由缓急,可自

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