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质量记录清单
名
称
编
号
保存期(年)
文件发放、回收记录
ZG-4.1-01
3
文件借阅、复制记录
ZG-4.1-02
3
部门受控文件清单
ZG-4.1-03
长期
文件更改申请
ZG-4.1-04
3
文件销毁申请
ZG-4.1-05
3
质量记录清单
ZG-4.2-01
长期
质量策划实施情况检查表
ZG-5.2-01
5
管理评审计划
ZG-5.4-01
3
管理评审通知单
ZG-5.4-02
3
管理评审报告
ZG-5.4-03
5
培训记录表
RS-6.1-01
3
培训申请单
RS-6.1-02
3
年度培训计划
RS-6.1-03
3
生产设备配置申请单
SC-6.2-01
3
设备查收单
SC-6.2-02
长期
设备管理卡
SC-6.2-03
长期
生产设备一览表
SC-6.2-04
长期
设备平时保养项目表
SC-6.2-05
长期
设备检修计划
SC-6.2-06
3
设备检修单
SC-6.2-07
3
设备报废单
SC-6.2-08
3
领物单
GY-6.2-01
3
产品要求评审表
YX-7.2-01
5
定单确认表
YX-7.2-02
5
项目建议书
KF-7.3-01
长期
设计开发任务书
KF-7.3-02
长期
设计开发方案
KF-7.3-03
长期
设计开发计划书
KF-7.3-04
长期
设计开发输入清单
KF-7.3-05
长期
设计开发信息联络单
KF-7.3-06
长期
设计开发评审报告
KF-7.3-07
长期
设计开发考证报告
KF-7.3-08
长期
设计开发输出清单
KF-7.3-09
长期
试产报告
KF-7.3-10
长期
试产总结报告
KF-7.3-11
长期
客户试用报告
KF-7.3-12
长期
新产品鉴定报告
KF-7.3-13
长期
供方评定记录表
GY-7.4-01
长期
合格供方名录
GY-7.4-02
长期
供方业绩评定表
GY-7.4-03
3
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月采买计划
GY-7.4-04
3
3
名
称
编
号
保存期(年)
临时采买要求单
GY-7.4-05
3
采买单
GY-7.4-06
3
月生产计划
SC-7.5-01
3
周生产计划
SC-7.5-02
3
生产日报表
SC-7.5-03
3
领料单
SC-7.5-04
3
随工单
SC-7.5-05
3
合格证
SC-7.5-06
长期
物料表记卡
SC-7.5-07
3
物资收发卡
SC-7.5-08
长期
顾客财产问题反应表
SC-7.5-09
3
测量监控设备简历卡
ZG-7.6-01
长期
测量监控设备一览表
ZG-7.6-02
长期
计量校准计划
ZG-7.6-03
3
内校记录表
ZG-7.6-04
3
销售情况反应表
YX-8.1.1-01
3
售出成品质量报告
YX-8.1,1-02
3
顾客满意程度检查表
YX-8.1.1-03
3
年度内审计划
ZG-8.1.2-01
3
审核实施计划
ZG-8.1.2-02
3
内审检查表
ZG-8.1.2-03
3
不切合报告
ZG-8.1.2-04
3
内部质量管理体系审核报告
ZG-8.1.2-05
3
内审首(末)交会议签到表
ZG-8.1.2-06
3
不合格项散布表
ZG-8.1.2-07
3
进货考证记录
ZG-8.1.3-01
3
半成品查验记录
ZG-8.1.3-02
3
成品查验记录
ZG-8.1.3-03
3
紧急(例外)放行产品申请单
ZG-8.1.3-04
3
不合格品报告
ZG-8.2-01
3
信息联络办理单
ZG-8.3-01
3
改良计划
ZG-8.4-01
3
纠正和预防举措办理单
ZG-8.4-02
3
改良、纠正和预防举措实施情况一览
ZG-8.4-03
3
表
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文件发放、回收记录
编号:ZG-4.1-01
序
编
散发
版
发放记录
回收记录
文件名称
号
号
号
本
部
签日
份
签日
份
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文件借阅、复制记录
编号:ZG-4.1-02
时 送还时
文件名称 编号 版本 受控状态 份数 签名
间 间
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部门受控文件清单
部门: 编号:
ZG-4.1-03
序号 文件名称 编号 版本 备注
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文件更改申请
编号:ZG-4.1-04 序号:
文件名称 编号 版本
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更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响惹起的其余更改文件名称:
所在部门建议:
签名: 日期:
审批部
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