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基建工程审计工作总结范文
基建工程审计工作总结范文
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基建工程审计工作总结范文
基建工程审计工作总结范文
一、坚持“环绕中心、服务全局” ,踊跃展开内部审计
工作
全市内审机构密切环绕本部门、本单位的中心工作,以
促进增强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为
重点,踊跃进行工作重点“转型” ,仔细展开审计工作。一是踊跃展开内控制度评审和制度建设工作。全市内部
审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制
度履行中的重要环节和重点点比较熟习的优势,
2020 年共开
展了 206 项内控制度履行状况的评审工作。此中合肥供电企业组织展开了对市企业的固定财富管理,对三县企业的钱币资本、物质管理和乡镇供电所管理实行了内控议论。依照内控议论系统指标进行了打分,针对钱币资本和物质管理存在
着比较大的风险,提出了增强管理的 6 条建议,并专题向公
司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工
程完工决算审计费收取标准,拟定了《关于调整建设项目竣
工决算审计费收取标准的规定》 ( 合公通 [2020]18 号文件 ) ,
增强了内部建设项目的资本、完工决算的审计督查和管理,
提高了建设项目资本效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行依照《合肥科技农村商业银行审计检查实行方法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度增强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医
院依照卫生部宣布的《卫生系统内部审计规定》 ,建立了独
立的内审室, 装备了两名专职内审人员, 增强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的督查检查,拟定了《二院内审工作
职责 ( 细则 ) 》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,见效明显。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资本,全市各内
审机构都针对本单位的建设热门,踊跃地展开建设项目审
计。据不完整统计,到 12 月尾,内审机构已审计建设项目个。合肥电信分企业审计部 2020 年连续严把审计质量 5906
关,严格依照省企业的要求,对具备条件的工程项目做到
100%审计,截止到 11 月尾统计,共审计认定通讯工程项目
4299 项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安装工程
项,送审金额万元,审减万元。安徽中烟工业企业合肥卷
烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,送审金额万元,审减
额万元 , 审减率 15%;合肥市建设投资控股 ( 企业 ) 有限企业接
审项目 121 个,涉及工程 86 项,送审金额万元,部分已审
定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实行工程完工
决算审计 68 项,送审金额万元,审减额万元,审减率 %。通
过对基建工程项目的审计,有效地防范了建设工程项目高估
冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资本,发挥了
内部审计督查与服务的功能。
三是连续完美财务进出审计。全市内审机构增强了对财
务进出真切性和合法性的检查督查,累计达成财务进出审计
项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采买环节,注意严格把关,全力提高采买
资本节约效率,增强对政府采买的看管。截止
2020 年 10 月
份,全区自行采买估量亿元,实质支付亿元,节约资本 273
万元,资本节约率高达 %。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、
五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高
桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢
岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 2020 年 1-6 月份财务收
支状况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 2020 年财务
进出进行了全面审计 , 审计面为 100%,经过审计,发现问题
36 个,提出审计建议 38 条,所审项目均下发了审计建议书,
并进行追踪落实。
四是大力展开经济责任审计。据统计,全市内审机构已
对 196 个县以下领导干部和企业领导人员展开了经济责任审计。经过审计,增强了领导干部和企业领导人员的经济责任
意识、自我拘束意识, 促进了党风勤政建设。 如市邮政局 2020
年以财务进出审计为基础、经济责任审计为重点,实行了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做
到三个联合,即经济责任审计与财务进出审计相联合 ; 经济责任审计与勤政工作相联合 ; 经济责任审计与职业素质相联合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、
瑶海区、庐阳区大杨镇、百大企业、四方企业、市公路局、蜀山区教育局等单位,也踊跃展开经济责任审计,的确使经济责任审计成为正确议论被审计人员任期经济责任、人事部门核查任用干部、纪检督查部门抓党风勤政建设的重要依照。
五是增强合同
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