采购管理制度59862.pdf

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采购管理制度 1. 目的 为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采 购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。。 2. 适用范围 凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品 委外加工等一切物料采购均适用于本制度。 3. 定义 3.1. 生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的 方式; 3.2. 外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工; 3.3. 安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料,依据安全库存量 进行采购的方式,适用于经常性,共用性及购买时间较长的低值易耗物料; 3.4. 杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购,或文具用品等; 3.5. 固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类(含办公设备)的 采购; 3.6. 样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物料需求; 4. 采购计划 4.1. 除生产计划的物料需求外,所有采购作业物料需求信息均以【请购单】为依据; 4.2. 生产计划物料需求的确定:计划员在接收订单后,在编制派工单时同时编制外购件和产 品物料清单,并与库管员确认所需物料是否有库存,采购员依据派工单信息进行采购; 4.3. 外协件采购需求的确定:外协件的采购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规 定执行。 4.4. 杂项物料需求的确定:各需求部门根据需要填写【请购单】经部门主管批准后交采购员 进行采购; 4.5. 安全库存物料需求的确定:库管员根据需求对生产物料自定一小部分安全库存,并每周 进行统计,每周对安全库存物料进行统一填写【请购单】请购一次; 4.6. 固定资产需求的确定 : 由于生产量的增加需要新增设备的由生产部厂长在建立生产计划 时提出申请,由于新产品的开发需要增加设备的由设计部主管提出申请,办公设备的增 加由人事部提出申请。固定资产的申请,填写【请购单】后需呈总经理批准后方可进行 采购。 4.7. 样品物料需求的确定 : 由设计部提出请购,部门主管审核后由总经理批准方可采购。 4.8. 材料增补申请单所需物料的确定: 产品在加工过程中因品质异常报废, 由报废人填写 【补 料申请单】,经部门主管审核后进行采购。 第 1 页 共 4 页 5. 采购流程 5.1. 一般采购流程 5.2. 请购申请 5.2.1. 请购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购; 5.2.2. 采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写【请 购单】。 5.2.3. 紧急采购时,由申购人在【请购单】上注明“紧急”,以便各部门加快流转及时处理。 5.2.4. 若填写【请购单】后撤销采购,应立即通知采购员,以免造成浪费。 5.2.5. 请购人填写【请购单】,经相关人员批准后,交采购员签字确认,采购员应检查【请 购单】的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过审批。 5.2.6. 外协件的请购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。 5.2.7. 各部门应及时检查采购需求,请购单应在每天上午 9 点前完成审批交采购员,采购员 在收到请购单后统一进行询价下单, 9 点后的请购单,在次日进行统一询价。紧急请购 项目除外。 5.3. 询价 5.3.1. 采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理各类请购需求,对于未采购过且未指 定供应商的物资或未指定外协供应商的外协件,应提供三家以上供应商及价格进行比 价; 5.3.2. 采购员询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记 录、是否涉及重大诉讼等),要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应 商后,应要求供应商提供证明主体资格的材料 (企业提供营业执照副本复印件、个人提 供身份证复印件)。 5.3.3. 对于紧急请购项目应优先处理,不必按此条款第一项

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