财务报销制度及报销流程.pdfVIP

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  • 2021-08-15 发布于湖北
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精品 word 文档 值得下载 值得拥有 财务报销制度及报销流程 目录 第一章 总则 第二章 费用报销凭证的规范 第三章 内部控制及一般流程 第四章 借款管理规定及借款流程 第五章 日常费用报销及流程 第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为 , 合理 控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项 财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财 务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等 , 以下分别说明报 销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章 费用报销凭证的规范 第四条、报销单填写 1. 费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、 合计数 . 附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有 空格,金额要完整到元、角、分 , 在财务有借款的需注明。 2. 金额大写要准确:零 壹 贰 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。 报销原始凭证的要求 1. 当事人应充分取得费用的相关单据,如:合同或协议、合法的 票据等,合法(被税务机关认可)的票据,原则上必须是发票才能报 销。 2. 可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。 3. 车费:所有的车票上都必须注明出发地和目的地, 以及乘坐日 期。 4. 打车时,燃油费附加的票据也应该有, 即凡是报的数额都必须 有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 5. 报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。 6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间, 如招待费需注明招 待的日期、招待的对象及招待的人数。 7. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。 8. 外出公差的需附有外出公差申请单, 公差申请单上需有公司及 部门领导审批。 9. 当月费用当月报销。 第五条、 贴票方法和要求 1. 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理,如 办公费、招待费、差旅费、住宿费等等,应按照类别分别粘贴,把相 同经费项目的原始凭证粘贴在一起。 2. 粘贴票据的范围大小:应在费用报销单据大小范围内进行粘 贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同样 大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白)先进行 粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。 (粘贴 在其上的票据不能超出该纸张的范围) 。 3. 粘贴要求:原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均 匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线 (粘贴单左

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