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ISO9001内审全套检查表
ISO9001内部品质稽核检查表(各部门)被稽核单位: 行政部 课页数: 1/2稽 核 员:日期:年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号文件与资料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作业流程“执行?2各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写码系统管理?3文件制定是否按各类文件标准格式拟订?4文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单“?5文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单“?6经公布发行之文件、窗体,文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理,并加盖“文件管制章“7文件发行,收文单位是否于“文件分发/回收记录表“上签名?8文件修订及废止时,文控中心是否填写“文件/分发回收记录表“?9文件的原稿是由否文控中心保管?10旧版文件废止回收时,文控中心是否加盖了“作废章“?11各单位回收之旧版文件,是否由文控中心销毁?12现埸用法之文件是否放置于作业现埸?13申请更换文件或文件数量不够时,是否填写“文件申请表“?员工训练训练程序1各单位是否年底前填写“训练训练需求表“?管理代表签名:稽核组长签名:F-17-04-01内部品质稽核观看报告表被稽核单位: 行政部 课页数: 2/2稽 核 员:日期:年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号2行政部是否排定“年度训练训练方案表“?3新进人员是否填写〞人事资料表〞?4新进人员是否按照“新进人员训练教材“训练,并依“资格认定所需之训练训练基准“进展实务训练?5行政部是否依“年度训练训练方案表“进展内训?6外训是否先经提出“训练训练申请单“,结合训练是否填写“研习心得报告“?7厂内训练,每一训练完毕时,是否记录于“训练训练记录“中,并登入记于“员工训练训练履表“?8各单位主管是否对人员工作成效适时检讨?9训练训练未依方案执行是否在“年度训练训练方案表“中注明缘由?管理代表签名:稽核组长签名:被稽核单位: 生产部 课页数: 1/8稽 核 员:日期:年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号图面技朮资料管制程序1图面、技术资料的编码是否是依产品的料号,无料号以资料名称?2版本的制订是否是依“A““B““C“等依序变更?3外部供应的资料是否有交主管审查?4工程单位收到资料是否有登于“图面、技术资料一览表“?5正式图面、资料在标准发行后是否有盖“文件管制章“?6收到图面、资料的单位是否在“图面、技术资料分发/回收记录表“上签名?7图面、技术资料有修改或增定,是否是依<工程变更管制程序>办理?8修改后的资料是否是依5.4的内容中办理?9旧图面、资料废止时,是否有填写“图面技术资料分发/回收记录表“?10图面、技朮资料的原稿是否由文管中心保管?11旧版的图面、技朮资料是否有盖“作废章“12工程变更是否指定尃人修改?13各单位的图面、技朮资料是否都自行集中保管?管理代表签名:稽核组长签名:被稽核单位: 生产部 课页数: 2/8稽 核 员:日期:年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号机器设备管理程序1生产设备验收后,是否统一填入“机器设备一览表“?2是否按照正常之操作程序用法设备?3每日或每班上下模工作前是否有清理?4各部机器支柱转动轴是否有足够的光滑及异动情况?5机器的油路是否畅通,有无漏油现象?6工作后是否有整理机床?7日常保养人员是否将每日检查结果记录于“机器设备日常保养记录表“?8生产主管有没有不定期稽核日常保养之执行状况?9生产部是否有每年年底拟“年度机器设备保养方案“?10全厂设备每次保养后是否的填写于“机器设备修理记录“?11机器故障修覆结果是否有记录于“机器设备修理记录表“内?12假设机器故障无法修覆时,是否经“不合格品管制程序“处理?13机器设备假设无法用法时,是否有挂“暂停用法“?管理代表签名:稽核组长签名:F-17-04-01被稽核单位: 生产部 课页数: 3/8稽 核 员:日期:年月日#品质系统工程现场观看结果不符合报告序号14机器设备保养之记录是否有依“品质记录管理程序“规定保存?生产管理程序1生产品依据业务部门供应客户订单,是否有排定生产方案,以进展支配生产?2生产主管依方案排定核准后,是否将“生产方案表“依序排列?3生产主管在哪些状况下需调整生产方案?4生产方案变动时,生产主管是否有发“更改通知单“通知生产单位变更?5生产主管是否有将物料需求转仓管?6生产主管对委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“办理?7生产单位是否按客户订单及生产方案之生产期限生产?8生产单位
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