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品质部不符合项报告表.doc

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******制品有限公司 内审不符合项及纠正措施报告单 表单编号:HC-WI-PJ-001 被审核部门 品质部 审核时间 年 月 日 审核地点 实验室 不符合事实描述: 不符合事实描述: 品质部未能提供 年 月 加工 过程能力趋势CPK的分析报告。 不符合????ISO9001:2015??????标准条款号:9.1.3 结论:□严重不符合 ■一般不符合 审核员: ?原因分析及纠正措施: 由于品质负责人对标准ISO9001:2015??9.1.3认识不够,没有及时保持过程能力监测和分析的记录。 开展培训活动,要求品质相关负责人认真学习并执行标准ISO9001:2015??9.1.3的规定。 责任人: 日期: 纠正,纠正预防措施计划: 通过培训上述负责人对标准9.1.3相关内容认识明显提高,目前已经按照标准要求开展过程能力监测和分析活动并保持相关记录。 责任人: 日期: 纠正措施 实施后验 证结论及 摘要 验证 ■纠正有效;??□部分纠正有效;??□纠正无效 验证摘要: ????通过培训上述负责人对标准9.1.3相关内容认识明显提高,目前已经按照标准要求开展过程能力监测和分析活动并保持相关记录。 审核员:   ??日期:

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