工作报告之财务审计后整改报告.docVIP

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  • 2021-11-26 发布于天津
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财务审计后整改报告 篇一:关于财务工作整改情况报告】 关于财务工作整改情况报告 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公 司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局 发〔 2010 〕109 号)的要求,我司开展了此次专项活动自查工作, 制 定了自查方案,已完成了第一阶段的自查工作,现将本次专项活 动第 二阶段的整改情况报告如下: 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的 [2010]109 号《关于在深圳辖区上市公司全 面 深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通 知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题 的描 述,我司 2010 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作, 认真分 析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责 任人。对 深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求 整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意 见、建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整 改进度,落实整 改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到 以 下要求: (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1 组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分 离, 相互制约;财务会计人员具备相关专

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