- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
合同评审内容范文
管理评审报告内容
管理评审名称
实验室质量管理体系建立和运行后的第一次管理评审
管理评审时间
评审目的●评价实验室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 , 为迎接 7
月份中国实验室国家认可委的现场评审做准备。
●重点对内审中发现的体系不符合项和有关质量报告进行评审,
制定整改措施,确保质量体系适合标准要求和本实验室的方针和目标
的实现。
评审参加部门 / 人员:
评审输入●政策和程序的适用性、适宜性(适应内外环境的特性)报告。●质量管理体系充分性报告。
●质量管理体系有效运行报告。●质量监督报告●实验室能力分析报告。●其他有关信息、客户的、抱怨员工的反馈和意见等。
评审过程
年 月日,由院 主持 行了管理 。听取了?? 告。 公室 会 情况做了 。 会 各 告等有关 料 行了 , 形成并通 了 ;会 成 行了 字。
评审结论
室 量管理体系的适宜性和有效性:
本院依据 AL/AC01:xx 室 可准 建立的 量管理体系, 经过半年多的正式运行, 并 行了两次内部 核, 核中 的不符合 行了整改, 施了 正措施。体系运行表明, 量管理体系的要素和 量活 是受控的, 未 生客 重大投 , 足 AL 的相关要求,初步建立了自我 价和自我完善的机制, 本院 量管理体系是适宜的和有效的。 ● 室技 能力
室的人 配置和培 、 境 施、 / 校准方法、 器
配 、 量溯源性、抽 和 / 校准物品的 置, 果 告的 量
等,与本院申 可得能力范 相适 。符合 AL/AC01:xx 室 可准 、客 需求和 AL 的相关要求。 ● 做好迎接 AL 的准 工作
管 和 量 人 相关人 第二次内 的不符合 行跟踪 ,确保 正措施得到 施。
管 和 量 人在 AL 前, 全体 工再一次 行 量体系文件宣 并 行考核, 提高 工 量意 。 考核成 要与年 合考核挂 。 全体 工必 不断努力, 使我 的 量体系基本适合本 室的方 和目 的 。
整改计划
(第二次内审整改计划表)合同审计的主要内容 [1]
( 一) 合同签订前审计
合同签订前审计是合同审计的重点和关键,因为合同签订过程中
的任何疏漏或失误, 都有可能给企业造成损失或带来风险。 对于重要
的合同,内部审计机构应当及时掌握情况,加强全过程监督。合同签
订前审计的主要内容包括:
1 、审查签订合同的必要性。主要审查 2. 合同内容是否符合企业目标,合同项目是否列入企业的计划, 是否已安排了相应的财务预算。
、审查合同的合法性、合规性和合理性。主要审查合同是否符合国家法律法规和规范性文件的规定,是否违 * 利益或者社会公共利益;审查合同是否符合本企业的规章制度要求, 履行该合同是否给本企业带来预期利益; 审查对方的主体资格是否合法, 签订合同的当事人是否有签订该合同的权利,对方是否有履行该合同的能力和诚意,选择对方签订合同的理由是否充分。
、审查合同条款的真实性和完整性。合同条款的完整性,主要审查是否符合合同法的规定 ( 具体内容包括当事人的名称或姓名和住所、标的名称、标的数量质量、价款或者报酬、履行期限地点方式、违约责任、解决争议方法等是否完整 ) ;合同条款是否规范、用词是否准确。合同条款的真实性,审查是对标的数量、质量、价款等重要条款除了审查形式上的完整性还要审查其真实性、 合理性,如合同当事人
的信誉、经营范围、履约能力、售后服务;合同的内容是否可行,是
否经过单位相关部门的论证。
4 、审查合同在企业内部是否经过相关部门的会签, 拟签订合同的人是否得到适当的授权,合同拟盖公章是否符合企业的规定。
( 二) 合同履行过程的审计
主要审查履行合同的主体是否是合同的当事人,有无由他人代为履行的情况;审查双方是否按照合同约定行使自己的权利和承担应尽的义务;合同当事人履行合同的地点是否与合同约定相同;以分次、分期、分部履行的方式签订的合同,其履行方式是否约定一致;合同的履行费用结算是否符合合同的约定, 优惠承诺是否按照合同约定进行结算;履行该合同是否达到预定的效益; 对合同执行过程中存在问题,有关职能部门是否及时查明原因并予以纠正; 合同违约责任是否按法律规定或者合同约定进行;合同纠纷的处理是否及时、合法、合理。
( 三) 合同变更的审计
合同变更的审计是指对当事人修改或者补充的合同内容进行的审
计。具体审查的内容包括:合同的变更理由是否充分,有无欺诈、胁
迫、重大误解、显失公平而导致合同权利义务对一方当事人不合理、
不公正的变更; 合同的变更是否经双方协商一致, 合同当事人是否履
行法定程序;合同变更是否损害公共利益; 变更条款是否真实、完整。
( 四) 终止合同的审计
终
您可能关注的文档
最近下载
- 少先队基础知识竞赛试题(卷)参考资料.doc VIP
- 五年级上册数学小数混合运算复习西师大版.pptx VIP
- 慢性肾脏病饮食健康宣教.PPT
- 系列访谈实录之三设计篇.pdf VIP
- 威控特C919系列通用型矢量控制变频器用户手册V1.0.pdf VIP
- 最新人教版小学六年级上册数学《比的意义》课时达标练习题.doc VIP
- 2025-2026学年小学音乐人音版五线谱六年级上册-人音版(五线谱)教学设计合集.docx
- 建筑工程中的项目管理.pptx VIP
- 外国新闻传播史.pptx VIP
- 中国小肠镜临床应用指南中华医学会消化内镜学分会小肠镜和胶囊内镜学组(发布时间:2018-10).pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)