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- 2022-03-04 发布于江西
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XX公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司
经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本
制度。
1、 总则
第一条 费用审批及报销流程。
必须三个股东同时签字方可出款
第二条 费用的报销期限。
现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周由各部门、各
分公司交由财务部门审核,每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销
手续,其余时间不予报销。
差旅费报销:所有人员的差旅费报销填制统一的“差旅费报销单”。公司
员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5 日前连同上月报销单据(
开票日期为准,日期范围为上月1 日至月末)交回总部核销。
每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,,差旅费
用报销不得跨月;
第三条 通信补助、林荣盛260元/月;林荣添240元/月;陈由智220元/月。
第四条 原始凭证有效性的规定:
(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。
(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写并附上销售电话,否则,
视为无效凭证,不予报销。
2、 各项费用的报销制度
2.1 借款报销及审批制度
第六条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理
审签,总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给
借款人。
第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审
批后,到财务部门预借差旅费。
第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款
不予办理借款手续。每年12月31 日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个
人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。
2.2 公司内部采购报销制度
第九条 公司各部门应该对需要的物资定期编写采购计划,由分管行政的负责
组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销 (采购金额超过
10000元的需要签订采购合同)。
第十条 公司各部门对于急需的物资,由各分公司负责人向公司材料部门提供物
资需求申请函,由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定,待各分
公司返还收到物资的回执单后,由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关
费用的正式发票依据报销的程序进行报销。
第十一条 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或供应商提
供的报价单,填写《借款单》,经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手
续。
第十二条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报
销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理,冲销预付款项,并
开具收据。
第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到公司入
库后,由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购
货发票,交由财务部经理审核,总经理批准后办理报销付款手续。
第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求
自借款日起十五个工作日内报销。
第十五条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主
管会计审核后,实报实销。
第十六条 公司资产及低值易耗品原则上采购由总经办负责,工作中所需办公用
品原则上向总经办领用并进行内部结算。若遇特殊情况,部门要求自行购置,据
实报销。资产采购管理参照公司财产管理制度执行。(附表二)
2.3 员工出差费用报销制度
第十六条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在
地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补
贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、
伙食补贴和交通补贴。
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第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种,即三天往返的为“短途”,出
差时间在三天以上的为“长途”。
第十八条 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合
理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标
准报销出差费用。
第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写《出差审批表》(见
附件一),未经批准不得自行出差,自行出差或因
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