XXX有限公司
文件编号
QP-17
版 本
A0
类别
进料检验控制程序
制定日期
20XX.5.8
程序文件
制定部门
品质部
页 次
Page PAGE 1 of NUMPAGES 10
进料检验控制程序
制 定 / 日 期
审 核 / 日 期
批 准 / 日 期
0.1 修 改 履 历
序号
章 节
版 次
修改前内容
修改后内容
修改日期
生效日期
1、目的:
对进料作业进行适当的控制,以确保进料产品品质,进而降低制程及售后服务成本。
2、适用范围:
适用于本公司所有的影响产品质量的来料检验控制,包括所有原材料及外发加工产品等。
3、术语与定义:
3.1特采(AOD):ACCEPT OF DEFECT 可接受的不良缺陷。
4、职责与权限:
4.1 品质部负责本程序文件制定、修改、废止之起草工作;负责来料检验工作之主导执行;负责对经检验合格或不合格之产品作放行或不合格品处理;负责对来料影响产品质量的行为向相关部门提出改善的要求;负责公司来料质量动态的汇总、分析。
4.2 管理者代表负责本程序文件之制定、修改、废止之审核工作;
4.3总经理负责本程序文件之制定、修改、废止之核准工作;
4.4 工程部负责制定原材料规格书;提供完整的技术资料、 文件(含实物样品和装配件);负责参与来料阶段之不合格处理;
4.5 供应链管理部负责原物料检验工作之配合及参与
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