XXX有限公司
文件编号
QP-13
版 本
A0
类别
合同评审控制程序
制定日期
20XX.5.8
程序文件
制定部门
市场部
页 次
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合同评审控制程序
制 定 / 日 期
审 核 / 日 期
批 准 / 日 期
0.1 修 改 履 历
序号
章 节
版 次
修改前内容
修改后内容
修改日期
生效日期
1、目的:
为了明确顾客明示的和潜在的要求,评审公司对顾客要求的满足能力,特制定本程序。
2、适用范围:
适用于公司从明确顾客需求到评审及确定是否能够满足顾客要求的相关事项。
3、术语与定义:
3.1合同评审:为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
3.2旧产品:曾经大量生产的常规产品及已大量生产的产品,此产品样品必须已通过客户确认。
3.3新产品: 新开发的产品或需在原有产品的基础上增加新功能的产品, 从未投入生产或仍在试产
阶段的物料、半成品和成品。
3.4样品:客户要求的样品或需客户确认的变更样品。
4、权责:
4.1市场部负责就合同事宜与客户接洽、评审价格是否可以满足要求、把合同输入公司的计算机系统实施新产品询价报价的评审;
4.2 市场部负责识别法律、法规要求与客户沟通、识别产品有关要求并整理相关信息,组织品质部、生产部、工程部、供应链管理部等相
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