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- 2022-06-06 发布于广西
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费用报销管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强费用管理,合理控制费用开支,根据xx集团有限公司(以下简称集团公司) 《费用报销管理办法》,结合xx集团工程技术有限公司(以下简称公司)实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及所属各子分公司(以下简称各单 位)。各单位可根据本办法制定完善本单位费用管理制度,相关的 费用标准不得超过公司规定。
第三条 本办法包括差旅费、探亲路费、通勤费、防暑降温费、 烤火费(采暖费)、托儿费、出国经费、其他交通费报销规定。
第二章 差旅费
第四条 各单位要严格执行出差审批制度,控制出差人数和时间。
(一)子分公司人员出差由所在单位分管领导审批,公司机关人 员出差由机关部门负责人审批,副处级以上领导干部因公出差按照 公司关于领导干部请销假管理的有关规定审批。
1.职工因公出差必须通过公司OA系统提交出差申请逐级报经审批。
2.出差申请须正确填写出差地点、事由(项目出差应列明工程 编码及工程名称)、经由路线、交通工具及起止时间。公派交通工 具的,须按照公司用车管理规定办理审批手续。
3.参与出差审批环节的人员须及时进入OA系统执行审核职责,
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并签署具体审批意见。
4.职工出差报销时须出具OA系统打印的出差申请单,其中副处 级以上领导干部出差申请单必须要按照关于领导干部请销假管理的 有关规定履行签字手续,否则不得报销。
差旅费报
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