内部审核报告.docVIP

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  • 2022-06-09 发布于广西
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内部审核报告 审核日期: 评审部门: 内审依据: ■ISO9001:2008 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同 审核组长: 审核组成员: 审核计划实施情况: 存在的主要问题: 体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 注:附1:不符合项分布表 附2:不符合项报告 表单编号:

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