DD附件5项目现场安全生产负面清单.docVIP

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附件7 项目现场安全生产负面清单 受检单位: 年 月 日 类 序 负面内容 判断标准 罚分分值 检查人确认 受检单位 号 确认人 型 管 理 缺 陷  1未建立健全本企业安全生产责任制1.责任制未表现“党政同责、一岗双责”、全员、全1 覆盖; 2. 责任制未明确责任范围及核查标准; 3. 未进行监察核查,并建立核查台帐。 2 未按规定组织召开安全生产委员会会议 1. 未建立会议召开记录; 0.5 解决安全生产问题 2. 未下发会议纪要。 3 未建立健全本单位安全生产规章制度和 1. 安全规章制度、操作规程不全,出缺项; 0.5 操作规程 2. 制度、规程针对性不强、可操作性差。 4 未依据规定提取、使用安全生产花费 1. 未建立使用台帐; 0.5 2. 实质使用与提取数额不符。 5 未按规定组织展开安全教育培训 1. 未分工种、按季节展开针对性安全教育培训,签署 0.5 安全承诺书; 2. 特种作业人员未进行专项培训; 3. 未建立安全教育培训档案。 6 未按规定进行安全技术交底 1. 安全技术交底无针对性或针对性不强; 0.5 2. 未依据分部、分项工程进行安全技术交底; 3. 安全技术交底签字不合规。 7 未对施工机械设施组织进场查收 1. 未建立施工机械设施台帐; 0.5 2. 特种设施未经查验检测合格 8 未按规定编制施工组织设计、专项施工 1. 未履行编、审、批程序; 0.5 方案 2. 施组、方案无针对性。 9 未按规定对危险性较大分部分项工程进 1. 未建立危险性较大分部分项工程安全管理台帐; 1 优选 行安全管理 2. 高出必然规模需专家论证的危险性较大分部分项 工程未进行安全监察管理。 管 10 未依据规定展开按期不按期安全检查和 1. 未建立安全检查台帐并统计解析; 生产安全事故隐患排查治理 2. 对生产安全事故隐患未建立排查治理台帐。 理 11 未对分包商依法依规进行管理 1. 违纪分包、挂靠、出卖资质; 缺 2. 分包安全管理协议未明确安全责任、安全投入等内 容。 陷 12 未严格履行《职业病防治法》要求 1. 未建立健全职业健康档案; 2. 未按期展开职业健康体检。 13 未建立健全生产安全事故应抢营救系统 1. 未建立健全应急方案系统; 2. 未建立各种应急方案演练台帐。 14 未按规定上报生产安全事故和较大涉险 1. 未建立事故台帐; 事故 2. 未建立事故上报记录台帐。 15 未按要求形成带班生产、施工日记等记 1. 项目经理无带班生产记录或记录不规范; 录 2. 专业管理人员无施工日记或记录不规范。 16 安全管理绩效不良 因安全管理问题而被建设方、各种主流媒体、各级政 府或行业主管部门曝光或通知责怪 17 未规定装备安全监察丈量仪器 1. 无安全监察丈量仪器台帐; 2. 安全监察丈量仪器未按期检定校准。 18 委托不拥有相应资质的单位承揽施工现 安拆单位无相应资质 场安装拆卸施工起重机械和整体提高脚 手架模板等自升式架设设施 小计 危险性较大的分部分项工程无安全防备现场查验 1 举措或举措不达标  1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 优选 物 2 塔吊、物料提高机、施工起落机、施工 现场查验 电梯等未经查收合格使用 的 3 临边、洞口、高处作业无防备举措或措 现场查验 不 施不达标 安 4 需经作业允许的危险性较大的作业,安 现场查验 全 全防备举措不落实或不达标 未对因工程施工可能造成伤害的毗邻建 现场查验 状 5 筑物建筑物和地下管线采纳专项保护措 态 施  1 1 1 0.5 6 办公、生活场所未保持通畅的出口,设 现场查验 0.5 置吻合紧迫分别需要的标记 7 应抢营救器械设施未进行经常性保护保 现场查验 0.5 养不能够保证正常使用 8 施工机械、设施、机具安全防备装置缺 现场查验 0.5 失或不全 9 使用未经查收也许查收不合格的整体提 现场查验 0.5 升脚手架、模板等自升式架设设施 10 使用危险化学品未依据危险化学的种类 现场查验 0.5 特点在库房和作业场所设置相应的监测 通风、防晒、防火、防爆、防渗露等安 全防备举措 11 存在显然事故隐患或险情却不采纳举措 现场查验 0.5 整顿 物 12 使用国家明令裁减、严禁使用或假冒伪 现场查验 0.5 劣防备用品 优选 的 不 安 全 状 态  13 违犯施工用电安全技术规范,造成事故 现场查验 隐患的,如:暂时用电线路架设无绝缘 保护;设施、工具、开关等带电部分裸 露;电力线路、电焊把线绝缘损坏等 14 在高压线垂直下方进行起重机械等作 现场查验 业,或高压线侧面工作时,安全距离不 足或未采纳停电等安全技术举措 15 劳动条件恶劣,施工现场脏、乱、差, 现场查验 尘毒危害严重,存在重

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