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附件7
项目现场安全生产负面清单
受检单位:
年
月
日
类
序
负面内容
判断标准
罚分分值
检查人确认
受检单位
号
确认人
型
管
理
缺
陷
1未建立健全本企业安全生产责任制1.责任制未表现“党政同责、一岗双责”、全员、全1
覆盖;
2.
责任制未明确责任范围及核查标准;
3.
未进行监察核查,并建立核查台帐。
2
未按规定组织召开安全生产委员会会议
1.
未建立会议召开记录;
0.5
解决安全生产问题
2.
未下发会议纪要。
3
未建立健全本单位安全生产规章制度和
1.
安全规章制度、操作规程不全,出缺项;
0.5
操作规程
2.
制度、规程针对性不强、可操作性差。
4
未依据规定提取、使用安全生产花费
1.
未建立使用台帐;
0.5
2.
实质使用与提取数额不符。
5
未按规定组织展开安全教育培训
1.
未分工种、按季节展开针对性安全教育培训,签署
0.5
安全承诺书;
2.
特种作业人员未进行专项培训;
3.
未建立安全教育培训档案。
6
未按规定进行安全技术交底
1.
安全技术交底无针对性或针对性不强;
0.5
2.
未依据分部、分项工程进行安全技术交底;
3.
安全技术交底签字不合规。
7
未对施工机械设施组织进场查收
1.
未建立施工机械设施台帐;
0.5
2.
特种设施未经查验检测合格
8
未按规定编制施工组织设计、专项施工
1.
未履行编、审、批程序;
0.5
方案
2.
施组、方案无针对性。
9
未按规定对危险性较大分部分项工程进
1.
未建立危险性较大分部分项工程安全管理台帐;
1
优选
行安全管理
2.
高出必然规模需专家论证的危险性较大分部分项
工程未进行安全监察管理。
管
10
未依据规定展开按期不按期安全检查和
1.
未建立安全检查台帐并统计解析;
生产安全事故隐患排查治理
2.
对生产安全事故隐患未建立排查治理台帐。
理
11
未对分包商依法依规进行管理
1.
违纪分包、挂靠、出卖资质;
缺
2.
分包安全管理协议未明确安全责任、安全投入等内
容。
陷
12
未严格履行《职业病防治法》要求
1.
未建立健全职业健康档案;
2.
未按期展开职业健康体检。
13
未建立健全生产安全事故应抢营救系统
1.
未建立健全应急方案系统;
2.
未建立各种应急方案演练台帐。
14
未按规定上报生产安全事故和较大涉险
1.
未建立事故台帐;
事故
2.
未建立事故上报记录台帐。
15
未按要求形成带班生产、施工日记等记
1.
项目经理无带班生产记录或记录不规范;
录
2.
专业管理人员无施工日记或记录不规范。
16
安全管理绩效不良
因安全管理问题而被建设方、各种主流媒体、各级政
府或行业主管部门曝光或通知责怪
17
未规定装备安全监察丈量仪器
1.
无安全监察丈量仪器台帐;
2.
安全监察丈量仪器未按期检定校准。
18
委托不拥有相应资质的单位承揽施工现
安拆单位无相应资质
场安装拆卸施工起重机械和整体提高脚
手架模板等自升式架设设施
小计
危险性较大的分部分项工程无安全防备现场查验
1
举措或举措不达标
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
优选
物
2
塔吊、物料提高机、施工起落机、施工
现场查验
电梯等未经查收合格使用
的
3
临边、洞口、高处作业无防备举措或措
现场查验
不
施不达标
安
4
需经作业允许的危险性较大的作业,安
现场查验
全
全防备举措不落实或不达标
未对因工程施工可能造成伤害的毗邻建
现场查验
状
5
筑物建筑物和地下管线采纳专项保护措
态
施
1
1
1
0.5
6
办公、生活场所未保持通畅的出口,设
现场查验
0.5
置吻合紧迫分别需要的标记
7
应抢营救器械设施未进行经常性保护保
现场查验
0.5
养不能够保证正常使用
8
施工机械、设施、机具安全防备装置缺
现场查验
0.5
失或不全
9
使用未经查收也许查收不合格的整体提
现场查验
0.5
升脚手架、模板等自升式架设设施
10
使用危险化学品未依据危险化学的种类
现场查验
0.5
特点在库房和作业场所设置相应的监测
通风、防晒、防火、防爆、防渗露等安
全防备举措
11
存在显然事故隐患或险情却不采纳举措
现场查验
0.5
整顿
物
12
使用国家明令裁减、严禁使用或假冒伪
现场查验
0.5
劣防备用品
优选
的
不
安
全
状
态
13
违犯施工用电安全技术规范,造成事故
现场查验
隐患的,如:暂时用电线路架设无绝缘
保护;设施、工具、开关等带电部分裸
露;电力线路、电焊把线绝缘损坏等
14
在高压线垂直下方进行起重机械等作
现场查验
业,或高压线侧面工作时,安全距离不
足或未采纳停电等安全技术举措
15
劳动条件恶劣,施工现场脏、乱、差,
现场查验
尘毒危害严重,存在重
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