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采购业务部发票先到的
业务处理标准流程
Hessen was revised in January 2021
发票先到的业务处理
该业务处理是指采购业务发生时,供应商由于种种原因先将发票开出,
并先于采购商品到达企业。
1、业务流程图
业务流程图编号: 业务名称:发票先到的业务流程
功能域 编制 日期: 审核 日期
Pur- 采购收
财务人员先将
01 货单
发票留下,
财务人员填
制,并交主管
审核
Pur- 总帐凭
02 证
财务人员填制,
并交财务主管审
核
2、流程说明
当发票先于采购商品到达时,财务人员暂时不做入库与凭证处理,先将
发票留下,等收到货物后,一并处理。
当商品到达时,财务人员根据发票填制采购入库单进行收料,收料完成
后主管对入库单进行审核。
入库单审核完成后,财务人员根据发票填制凭证,财务主管进行审核,
以确认采购业务正式完成。
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