采购业务部发票先到的业务处理标准流程.pdfVIP

采购业务部发票先到的业务处理标准流程.pdf

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采购业务部发票先到的 业务处理标准流程 Hessen was revised in January 2021 发票先到的业务处理 该业务处理是指采购业务发生时,供应商由于种种原因先将发票开出, 并先于采购商品到达企业。 1、业务流程图 业务流程图编号: 业务名称:发票先到的业务流程 功能域 编制 日期: 审核 日期 Pur- 采购收 财务人员先将 01 货单 发票留下, 财务人员填 制,并交主管 审核 Pur- 总帐凭 02 证 财务人员填制, 并交财务主管审 核 2、流程说明 当发票先于采购商品到达时,财务人员暂时不做入库与凭证处理,先将 发票留下,等收到货物后,一并处理。 当商品到达时,财务人员根据发票填制采购入库单进行收料,收料完成 后主管对入库单进行审核。 入库单审核完成后,财务人员根据发票填制凭证,财务主管进行审核, 以确认采购业务正式完成。

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