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上市公司
上市公司第一季度报告内容与格式模板
证 券 简
证 券 简 称
证券代码
公 司
标 识
XXXX
XXXX(公司全称)
2022年第一季度报告
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重大事件
四、 财务会计报告
释义
释义项目
释义
指
自动添行
指
第一节 重要提示
保证:
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人(姓名)、主管会计工作负责人(姓名)及会计机构负责人(会计主管人员)(姓名)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
无法保证:
(无法保证的人员职位、姓名)对季度报告内容存在异议,无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
审计情况-未经审计:本季度报告未经会计师事务所审计。
审计情况-标准无保留意见:(会计师事务所)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
审计情况-非标准审计意见-无特别段落:(会计师事务所)对公司出具了(保留意见/否定意见/无法表示意见)的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
审计情况-非标准审计意见-带特别段落:(会计师事务所)对公司出具了(带(强调事项段/其他事项段/持续经营重大不确定性段落/其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明)的(无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见))的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
(是/否)
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
(是/否)
是否存在未按要求披露的事项
(是/否)
是否审计
(是/否)
是否被出具非标准审计意见
(是/否)
公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由
未按要求披露的事项及原因
注:由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致季度报告内容与格式准则规定的某些信息确实不便披露的,公司可以不予披露,但应详细说明未按要求进行披露的原因。
4、董事会就非标准审计意见的说明
说明中应当明确说明非标准审计意见涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。
【备查文件目录】
文件存放地点
备查文件
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2.
自动添行…
PAGE 21
PAGE 20
第二节 公司基本情况
(一)基本信息
证券简称
证券代码
行业
(门类)-(大类)-(中类)-(小类)
(填写示例:制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-陶瓷制品制造(C307)-特种陶瓷制品制造(C3072))
法定代表人
董事会秘书/信息披露事务负责人
(请选择职务,填写姓名)
注册资本(元)
注册地址
(1级)省/市/自治区/其他(自行填写)(2级)市/地区/区/县/自治州/盟/其他(自行填写)(3级)街道/区/县/旗/其他(自行填写)(4级)
(填写示例:北京市西城区金融街街道广宁伯街1号)
办公地址
(填写示例:北京市西城区金融街街道广宁伯街1号)
保荐机构
(请填写季度报告披露日保荐机构简称)
会计师事务所
(如不适用请删除此行)
签字注册会计师姓名
(如不适用请删除此行)
(二)主要财务数据
单位:元
报告期末
(2022年3月31日)
上年期末
(2021年12月31日)
报告期末比上年期末增减比例%
资产总计
归属于上市公司股东的净资产
资产负债率%(母公司)
-
资产负债率%(合并)
-
年初至报告期末
(2022年1-3月)
上年同期
(2021年1-3月)
年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
□ 适用 □ 不适用
注:公司重要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应当说明情况及主要原因。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
□ 适用
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