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- 2023-05-15 发布于重庆
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18000内审员 第一页,共二十一页。 第二部分 审核要点 第二页,共二十一页。 4。2 审核要点 组织是否有文件化的了OHS方针? OHS方针由最高管理者批准、考虑了哪些问题? OHS方针是否与组织的风险性质和规模相适应? OHS方针是否包涵对持续改进和遵守法规和接受其他要求的承诺、是否阐明了OHS总目标? OHS方针是否确保符合相关的法律法规? 部门主管如何理解OHS方针的内容并传达给全体员工? OHS方针是否被员工理解和熟知? OHS方针是否对外公开? OHS方针是否定期评审和有记录? 方针是否实施? 第三页,共二十一页。 4。3。1 审核要点 是否制定控制程序? 程序对活动、产品或服务是否适应、是否包括了对更新的要求? 是否根据组织的特点进行了识别?有无重要危险源?识别是否充分? 风险评价的方法是否适宜?并进行了监视? 最高管理者是否清楚组织的重要危险源? 管理者代表是否清楚组织的重大问题和解决办法? 部门主管是否了解本部门的重要危险源和控制办法? 员工是否了解自身工作岗位存在的问题和解决的办法? 第四页,共二十一页。 4。3。2 审核要点 是否建立并保持相关法律法规的获取和确定程序? 如何获取和确定相关的法律、法规和其它要求? 采取何种方式定期跟踪、更新法律/法规?能否满足要求? 如何向员工和相关方传
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