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培训 与 用户手册
日期 :
SAVEDATE \@ dd/MM/yyyy 06/04/2006
PAGE 4/ NUMPAGES 7
作者 :
文档版本:
模块?:
FI-130财务专用供应商主数据维护流程
FILENAME \p \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc
Created on : CREATEDATE \@ dd/MM/yyyy 22/03/2006 - Printed on PRINTDATE \@ dd/MM/yyyy 23/08/2001
文档信息
流程的主要功能?:
目的是为了创建财务专用供应商的主数据,财务部人员对于不属于采购供应商但需要在A/P模块中核算的供应商的业务情形,这类供应商如社保局、公积金管理中心、供电局、物业公司等
关键信息?:
T code : FK01
Path : Accounting / Financial accounting / vendor/master records/create
屏幕 1
(简述屏幕的功用。。)
Company code 输入公司代码5000
account group输入ZFV1财务专用供应商代码
然后回车
To validate: (中文。。。)
Click on this button to validate this screen. (中文。。。)
屏幕 2
(简述屏幕的功用。。)
Title选择company
Name输入财务专用供应商名称
Search term1/2输入搜索字段
Street/house number输入地址
Postal code/city输入邮政编码
Country选择国家名
然后回车进入下一屏幕
In order to display the detail of the line item 001, put the cursor on the first line and press the buttom . (中文。。。)
Screen 3
Display document : line item 001
当该供应商又是客户时选择客户名
当该供应商又是关联企业时在trading partner内选择供应商名
Industry选择V0003
然后回车进入下一屏幕
To display the next line item press the buttom
Screen 4
Display document : line item 002
Ctry选择国家
bank key输入88888(无实际意义)
bank account输入银行帐号
Acct holder输入银行名
然后回车进入下一屏幕
To go back :
Screen 5
Display document : overview
Bank name输入银行名
然后回车进入下一屏幕
To display document header
Screen 6
Display document : overview
Recon .account选择统驭科目
Sort key选择排序码
然后回车进入下一屏幕
To validate : , then to go back
Screen 7
Display document : overview
Payment terms选择付款条件
Payment methods选择付款方式
Chk couble inv复核重复发票打勾
然后保存
To validate : , then to go back
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