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- 2023-06-16 发布于安徽
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固定姿产管理专项审计方案
根据总公司审计部XXX年度审计项目计划,结合总公司实际情况,现就固定资产管理专项审计制定如下方案:
一、审计依据
1.《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
2.《广东省内部审计规定》(省政府令第259号)
3.加上公司内部关于固定姿产管理方面的规章制度
二、审计目的
通过对固定资产管理情况的有效性、合规性进行审计监督和评价,针对发现的问题提出具有可操作性的意见和建议,促进资产管理部加强对固定资产的管理。
三、审计对象
资产管理部
四、审计范围
XXX年XXX月至XXX年XXX月资产管理部关于固定资产管理制度建立健全及执行情况,固定资产增加、减少、维修、
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