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项目工程结算审核管理办法

一、结算的目的及应用

1、目的:作为支付工程结算款的依据,建立建安成本数据库。

2、应用:核实目标成本审核的准确性,在成本管理软件中生成实际发生成本。

二、适用范围

适用于地产公司本部在重庆市域内开发的所有开发项目工程,异地公司开发

的异地项目可参照本办法执行。

三、职责划分

1、发包人项目部

1.1和成本部驻现场预算工程师共同按工程结算资料总目录及编制要求审核

结算资料的完整性。

对不符合要求或工程结算资料不完整的,通知承包人补充资料,不符要求的

不得签收;对符合要求的工程结算资料进行签收,作好收发文记录。

1.2审核工程结算资料与设计文件及实际完成施工现场的符合性。

1.3结合项目部保存的工程结算相关资料原件,审核工程结算资料的真实性。

2、发包人成本管理部(或其委托的工程造价咨询公司)

2.1按工程结算资料总目录及编制要求审核结算资料的完整性,和项目部内

业共同一起签收资料。

2.2审核工程结算资料与设计文件及实际完成施工现场的符合性。

2.3结合成本部保存的工程结算相关资料原件,审核工程结算资料的真实性。

2.4制定结算审核计划,经部门审核同意后,将结算审核计划以工作联系函

的方式告之承包人,请承包人做好相应的准备工作。

2.5审核工程量、套价、各种费用计取。

2.6和承包人核对工程结算。

2.7梳理有争议问题,测算双方争议问题金额,组织相关部门协商解决争议

问题。

2.8出初审结算书,交承包人签字盖章确认,预算工程师签字确认。

2.9填写结算审批表,整理工程结算资料及目录交集团企业管理部进行复审

(即二审)。

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3、发包人集团企业管理部(或其委托的工程造价咨询公司):

3.1对地产成本管理部报审的结算进行全面审核。

3.2对工程结算审核中发现的问题及时与地处成本管理部沟通,并与承包人

进行核对。与承包人核对结算后,需形成审定结算书,审定结算书需经承包

人、预算人员签章。

3.3出具工程结算审计说明(工程造价无审减的不出具结算审计说明)。

3.4填写结算审批表,将结算审批表、审定的工程结算书(纸质和电子版)、

结算审计说明及工程结算资料返回地产公司成本管理部。

4、发包人材料采供部:

对工程结算中的甲供材数量、规格及单价提前进行结算,并在工程结算办理

前将甲供材结算清单提交地产成本管理部。

5、发包人资金财务部:

5.1协同项目部一起对该项目所缴纳的水电费用和该施工单位进行确认。

5.2协同材料采供部对甲供材金额进行确认。

5.3根据审批完整的结算资料与施工单位办理财务结算。

5.4根据结算资料按合同支付工程余款(质保金的支付应按合同的有关约定

进行)。

四、工程结算办理的前提条件

1、工程竣工验收合格、备案完成以后。

2、竣工资料全部移交给发包人以后,并经发包人项目部审核认定为合格。

3、工程全部交付发包人以后。

4、甲供材料清单双方已确认:甲乙双方已核对、经办人及其部门经理签字、双

方单位已盖章确认。

5、承包人工程施工用水电量双方已确认:

甲乙双方已核对、发包人项目部经办人及其部门经理签字、发包人资金财务

部项目成本会计和经理签字,双方单位已盖项目章确认。(施工用水电费用包干

使用,不调整量差和价差的除外)。

6、《工程施工合同完成情况确认表》已确认:承包人报送交发包人项目部专

业工程师和项目经理确认可以办理工程结算。

7、承包人按发包人《工程结算资料总目录》要求的结算资料已全部提供,并

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已确认工程结算资料的完整性,真实性、有效性。

五、工程结算书编制要求

1、工程结算编制要求:

详工程结算操作指引(一)《工程结算书对承包人的编制要求》。

2、工程结算资料整理:

详细工程结算操作指引(二)《工程结算资料总目录》。

六、工程结算审核方式

1、工程结算开始前,由地产公司成本管理部编制项目结算审核计划,报公司

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