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内审科的工作职责

第一篇:内审科的工作职责

内审科的工作职责

1、负责制定审计工作规划和计划,并做好具体实施工作。

2、负责制定有关审计工作的规章制度,确保审计工作科学化、制

度化和规范化。

3、负责对财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计。

4、负责执行计划、预算、合同等情况进行审计。

5、负责固定资产投资项目、政府采购项目、工程建设项目、经济

合同签订、对外投资决策、国有资产处置、设备更新和技术改造等重

要经济活动进行审计监督。

6、负责做好单位主要负责人的经济责任审计工作。

7、负责指导所属单位内部审计工作。

8、负责有计划的组织开展审计人员专业化培训,提高审计人员专

业化水平。

9、配合国家审计机关、上级内部审计机构和会计师事务所的审计

工作;

10、法律、法规规定其他审计事项和其它临时性的工作。

第二篇:内审科工作总结及工作打算

2011年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的

支持配合下,在各内审会员单位的积极参与、大力支持下,紧紧围绕

年初制定的“夯实基础,创新特色,全面提升”工作目标以及年初全

局会议上提到的创新计划,积极贯彻落实《省内部审计工作规定》,

建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养

机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和

实践,各项工作取得了较好成效,当年被省审计厅评为县级内部审计

业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工

作。

一、以抓内审队伍建设为载体,积极主动开展各项工作

一是开展内审同步项目,提高内审业务水平与管理水平,充分发

挥内审建设性作用。

我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院2008财

务收支与收费情况审计调查,通过广泛征求意见、统一工作方案、先

行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实

施方式,对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用,提高了内审人

员的业务能力,促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府

领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院

“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示,

要求区卫生局认真采纳,研究分析卫生院存在的问题,以改革的思路,

不断解决存在的问题;同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条

线”的经验认真总结,加大推广力度,对镇街卫生院消防安全隐患问

题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提

交了《区??卫生服务中心“收支两条线”管理办法》等四项制度,并

上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案,为下一步推进卫生院

的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据,充分发挥了审计的建

设性作用。同时,在计算机专业人员的配合下,向审计署上报了计算

机AO案例。

二是组织举办培训班,提高内审人员的技能与水平。

针对目前我区各镇街投资项目较多,审计任务重、要求高,而基

层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状,经年初征求各镇街

意见,向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班,联系邀请

了招标办、审价中心等有实践经验的老师,就招投标程序和法规,工

程造价控制和审价管理,建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释

和分析,受到基层内审人员欢迎,取得了良好效果。

三是通过案例演示、建立台账制度,引导促进内审实践工作。

2011年按镇街、机关、企业分类分次召集会议,选择有特色的案

例,请有亲身实践经验的内审人员演示讲解,满足内审人员借鉴兄弟

单位实践经验的要求,赢得了上级领导的充分肯定。同时,根据会员

单位的特定需求,牵线搭桥,帮助联系相互学习。

同时通过建立内审台账制度,对内审日常工作、内审项目以及内

审成果的收集整理,形成内审台账,促进内部审计管理水平的提高。

四是利用多种载体,加强内审宣传交流。

五是修改完善制度,进一步深化内审考核。

修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议,相应修

订了区内审考核制度中评分标准,在简化考核方式的基础上,突出强

化基础与提升内部审计质量的考核力度;强化了对内审专职人员、内

审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导

的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有

关企业的考

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