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有限公司内部审核检查表
过程名称P15放行过程主要负责人
.过程涉及文件QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范
标准条款要求方法、内容记录评价
5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及经过面谈、相关人员的了解掌V
6.2质量目标质量目标分解实际情况握质量方针和目标
4.4质量官理体系查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整V
及过程
6.1应对风险机遇
QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录V
措施
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》QD8.5.2-2016
8.6产品和服务的放
《标识可追溯性控制规范》检验、验证、授权、标已规定记录V
行
识、处置,错漏检风险应对;内部、外部实验室检
验和试验
下述有关支持过程(风险)问题是否
过程特性:是否是否
已明确
是否明确执行者?V使用什么(材料、设备)V
是否已定义过程?V有谁进行(技能、培训)V
过程是否已经被文件化?V使用哪些主要标准?(测量、评估)V
是否已明确过程相关接口?V如何进行?(方法、技术)V
V
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?V
序号问题审核记录评价
符合不符合
•经营计划,生产计划,新品开发计划
•设计的输出、顾客要求、产品标准
(,,)
•待检产品原材料,零配件半成品成品
•校准的合格、有效检测设备和检测规程
1开展过程活动的条件(本过程的输•供应商提供的质量证明V
入)
•生产过程监控分析结果
•顾客反馈抱怨审核发现,投诉/通知
•物流过
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