《质量体系管理评审报告》.pdfVIP

  1. 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

精品文章

《质量体系管理评审报告》

一、评审目的

为了确保我公司质量体系的持续适用和有效,检查质量体系是否

按《质量手册》、《程序文件》要求提供质量保证,根据质量体系内审

结果、纠正措施实施情况,对质量体系的现状和适用性进行正式评价,

并进行必要的修改和改进。

二、评审依据

1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况

2、质量体系文件的适用性和有效性

3、质量体系是否应进行修改

4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况

6、上次管理评审的执行情况

7、其他需要评审的内容。

(1)分析、汇总不符合项,查找不符合项产生原因,充分认识

质量体系运行中的缺陷和不足,及其对检测工作质量带来的不利影

响。

(2)确认整改措施的正确性和可行性。

(3)对整改结果进行评价和验证。

三、评审结论

1、政策和程序的适应性

本中心各项质量活动均严格执行《质量手册》、《程序文件》的有

关规定,对全部19个要素进行了有效的控制和管理,检验工作能够

精品文章

做到“科学、公正、准确、高效”。通过建立本中心质量体系,纠正

了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容,同时也调整

和完善了《质量手册》、《程序文件》中的不符合实际情况的条款、文

字,使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要,使本中心的质量

管理水平和控制能力有了较大的提高和改进,质量体系各要素得到更

为有效的控制,体系运行正常、有效。

2、管理和监督人员的报告

为了提高公司检测工作质量,保证检测工作正常有序,高效规范

化的运行,公司对各个检验工作环节实施有效的控制和监督。公司任

命各室主任为本室质量监督员,质量监督员能够按照程序,按照计划,

对所监督项目进行实际的监督检查,分别对人员、环境、检测方法、

仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制

执行情况、服务质量;新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程;

对客户反馈的问题处理过程的监督。在监督检查过程中,监督员对发

现问题及时提出,并进行有效纠正,对未构成不符合项的问题由责任

人现场纠正,避免发生潜在的不符合。

3、近期内部审核的结果

本年度我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。审

核范围覆盖了所有部门和要素,并对今年颁布的第四版《质量手册》、

《程序文件》是否有效贯彻实施及其适用性进行了检查。针对两次内

部审核出现的不符合项,及时召开了会议,分析原因,明确了整改措

施,组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合

精品文章

项经整改、验证效果有效。上述程序的运行体现了我中心质量活动不

符合的纠正、预防、改进运行情况,同时充分验证了管理体系、方针、

目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有效性的。

4、纠正和预防措施

为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高,公司制

定了《纠正措施和预防措施控制程序》。年初修订、规范了c层作业

指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件,d层各类表格等,将质

量管理各个环节更加细化,将预防措施更加具体化。

无论是在内部审核、外部评审还是在日常的监督工作中,针对不

符合项质量部门均填写《不符合项目及纠正措施跟踪单》,各责任部

门均能正确对待发现的问题,认真分析原因,按要求采取纠正和预防

措施,认真负责的进行了整改。不符合项经整改、验证效果有效。当

发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进,使管理体系运

行不断完善。

5、由外部机构进行评审

自治区质量技术监督审核评价中心评审组,对我中心进行了计量

认证复查+扩项评审的现场考核。对照《评审准则》评审组认为我中

心存在的不足有10项(基本符合项),即:补充完整cma标识管理

办法;未提供实验间和内部比对管理程序;外保温系统抗冲击原始记

录无检验过程描述;水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要

求;60吨万能材料试验机无安全防护网;安全网试验区无警示标识;

超声波作业指导书未按现行标准进行更新;未提供gb/t9914.3-xx标准

文档评论(0)

173****3422 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档