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公司差旅费报销制度范文
第一章总则
第一条为规范和管理公司差旅费报销,提高差旅费用使用效率,
根据国家有关法律、法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出
差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于:交通费、住宿费、餐费、通讯
费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任
务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约,倡导出
差合理安排,提倡出差联系方式多元化,推广使用视频会议和远程办
公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督,确保差旅
费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批
第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请,并
注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性,
进行审批,并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批:
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(一)出差申请→(二)所在部门/职能单位审批→(三)财务部
门审批→(四)出差人员确认
第十一条财务部门审批出差申请时,应核实申请人的身份、出差
地点和出差目的,并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时,应确认出差事由是否符合实
际情况,并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理
第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差,并在出差结束
后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料:
(一)差旅费用报销申请单
(二)原始发票或收据
(三)出差申请和出差报销承诺书
(四)其他相关证明材料
第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容:
(一)出差人员基本信息
(二)差旅费用明细
(三)出差任务和出差时间
(四)签字确认
第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日
期和发票抬头,并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时,应核实差旅
费用的真实性和合理性,并与出差任务和预算进行比对。
第2页共9页
第十八条差旅费用报销申请经财务部门审核无误后,应及时办理
差旅费用报销手续,并向出差人员支付相应的差旅费用。
第十九条财务部门应做好差旅费用报销记录和归档工作,确保差
旅费用报销的准确性和可查询性。
第四章惩罚措施
第二十条对于违反本制度的行为,公司将视情节轻重给予相应的
处罚,包括但不限于:扣发差旅费用报销金额、纪律处分、通报批评
等。
第二十一条对于恶意造假、盗用他人差旅费用等严重违规行为,
公司将追究其法律责任。
第五章附则
第二十二条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第二十三条本制度自颁布之日起执行。
第二十四条本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为公司差旅费报销制度范本,仅供参考。具体实施细则应根
据公司实际情况进行调整和制定。
公司差旅费报销制度范文(2)
是一种组织机构为员工的差旅费用报销设置的一套规范和程序。
这种制度旨在确保员工差旅费用的合理性、公平性和规范性,并为员
工提供相应的报销渠道。
一般来说,公司差旅费报销制度包括以下内容:
1.报销范围:明确所涵盖的差旅费用范围,如交通费用、住宿费
用、餐费、办公费用等。
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2.报销标准:设定不同费用项目的报销上限或费用限额,以确保
费用的合理性和控制成本。
3.报销流程:规定员工向公司提交差旅费用报销申请的流程,包
括填写报销申请单、提供相关票据和证明文件等。
4.报
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