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2024年医院内部审计工作情况总结
一、引言
____年是医院内部审计工作的重要一年,本文总结了该年度内部
审计的工作情况,并分析了存在的问题和改进的方向,以期为今后的
内部审计工作提供参考和借鉴。
二、工作概述
____年度,医院内部审计工作秉承以质量为核心的原则,全面开
展了各项审计工作,包括财务审计、绩效审计、合规性审计等。审计
工作涵盖了医院的各个方面,从财务制度到运营管理均进行了全面的
审计检查。审计小组成员充分发挥专业知识和经验,在审计工作中发
现了一些问题,并及时提出了整改建议。
三、存在的问题
在____年度的内部审计工作中,也出现了一些问题,主要包括以
下几个方面:
1.审计数据质量不高:部分审计数据的准确性和完整性有待提
高,存在数据统计不准确、漏报遗漏等问题。
2.审计对象选择有限:审计对象主要集中在财务管理方面,对其
他领域的审计覆盖不够广泛,例如医疗质量管理、风险管理等方面的
审计工作较少。
3.审计结果落地不及时:在提出审计意见后,部门整改的效果不
尽如人意,审计结果的整改落实效果不够明显,一些问题无法得到有
效解决。
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4.审计沟通不充分:审计与被审计部门之间的沟通不够顺畅,审
计工作中信息流通渠道不够畅通,导致信息反馈不及时,难以推动问
题的解决。
四、改进方向
为了进一步提高医院内部审计工作的质量和效果,需要采取以下
措施来改进内部审计工作:
1.加强数据质量管理:建立健全数据质量管理制度,提高数据的
完整性和准确性,严格按照规定的流程和标准进行数据的统计和报
送。
2.扩大审计对象范围:在原有的财务审计基础上,逐步扩大审计
对象的范围,重点关注医疗质量管理、风险管理、人力资源管理等领
域,提高审计的覆盖范围。
3.加强审计结果的推动和落实:审计小组与被审计部门之间加强
沟通与协作,积极推动审计结果的整改落实,建立健全问题整改制度
与追踪机制,确保审计结果得到有效解决。
4.加强审计沟通与合作:加强内部审计与被审计部门之间的沟
通,建立定期沟通机制,主动获取被审计部门的意见和建议,从而提
高审计工作的针对性和实施效果。
五、结语
____年度医院内部审计工作取得了一些成绩,同时也存在一些问
题。通过总结和分析,我们可以得出一些建议和改进方向,进一步提
高医院内部审计工作的质量和效果。希望今后的内部审计工作能够不
断改进和创新,为医院的发展提供有力的支持。
2024年医院内部审计工作情况总结(2)
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____年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持
下,认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规
定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领
导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院
经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以建设节
约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注
重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地
完成了各项任务,取得了一定成绩。现将____年医院内部审计工作情
况总结如下:
一、加强制度建设,规范审计行为
一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合
医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审
审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,
我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计
工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了积极的作
用,为建设人民满意医院打下扎实基础。
二、围绕医院中心工作,积极开展内部审计
1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用
我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审
计为基础,以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计
为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。
通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效
益,而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。
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