2024年内部审计工作计划范文(五篇) .pdfVIP

2024年内部审计工作计划范文(五篇) .pdf

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2024年内部审计工作计划范文

一、提高审计质量,发挥审计监督作用

1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵

守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模

的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因

此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强

各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划

在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制

度,提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综

合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,

审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念,提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨

询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决

问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前

沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经济管理服

务、促进医院经济健康,树立起服务第一理念,采取参与式的审计策

略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动

请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为

第1页共14页

医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和

谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点,强化审计经济监督在市场经济条件

下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,

而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优

质、价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正

常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗一定的人力、

财力和物力,因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是

成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本

不仅会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收益,影响医院的长

期发展;成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得

低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成

本管理中存在的主要问题、重大问题,找到损失浪费的主要表现、症

结所在,做好综合分析,针对存在的问题及其原因提出有效的解决办

法和建议,促进医院有效节约与合璎利用资源,降低成本,从而提高

经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计,提高审计效率

随着医院管理信息化程度的逐渐提高,我院计算机信息系统要联

网,使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以

业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术,能及时地获

得相关信息资料,缩短审计时间,节约审计成本,从而提高审计效率。

我们科室要把握时代的脉搏,坚持以____为指导,立足自身,立足

内部,充分发挥应有的作用,就一定能够为促进医院的和谐发展作出

新的贡献。

第2页共14页

2024年内部审计工作计划范文(二)

一、财政收支审计

根据省审计厅要求,我县今年安排____个财政收支审计项目,包

括:

1、本级预算执行审计____个,即对县财政局、民政局、人口和计

划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计____个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公

司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、

县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合

作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计____个,即对镇、乡、镇进行财政决算审

计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计

力度,共安排任中经济责任审计项目____个,即对县交通局、科技

局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、

第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。

离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排____个

文档评论(0)

180****9782 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档