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审计经理岗位的职责描述(精选16篇)

审计经理岗位的职责描述篇1

①建立和完善集团公司内部控制评价体系;

②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向

董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;

⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司

的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理

风险;

⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务

提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、

测试与评价;

⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;

⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

审计经理岗位的职责描述篇2

职责:

1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价

起草;

2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,

出具内控评价报告;

3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

4、参与公司需外部审计工作的联系,签订和审计工作的跟进;

5、参与健全公司反舞弊机制;

6、完成上级安排的其他临时工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关

工作经验;

3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

4、具备风险导向、品相端正。

审计经理岗位的职责描述篇3

职责:

1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。

2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、

内部控制制度审计以及专项审计等

2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工

作。

3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并

提出合理意见和建议。

4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计

5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作

6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进

行优化

7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作

8、完成集团公司临时布置的工作

任职要求:

1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、

内部审计的法律法规

2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和

团队协作精神

3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具

备良好的计算机运用能力。

4.能适应出差。

审计经理岗位的职责描述篇4

1.年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;

2.根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不

断优化公司内部控制体系;

3.在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经

营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,

合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计

下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分

工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集

整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适

当性;

5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、

确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;

6.撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情

况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;

7.审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;

8.参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项

目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。

审计经理岗位的职责描述篇5

职责:

1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,

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