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养老院财务审批制度

养老院财务审批制度

一、总则

第一条为了规范养老院财务审批行为,加强财务管理,提高资金使用效率,确保资金安全,特制定本制度。

第二条本制度适用于养老院所有财务支出和收入事项。

第三条财务审批应当遵循合法性、合规性、合理性、效益性原则。

二、审批权限和责任

第四条财务审批分为审批、审核、审批三级。

(一)审批权限:

1.养老院院长拥有对养老院财务支出和收入的最终审批权。

2.院务委员会拥有对重大财务事项的审批权。

3.财务部门负责人负责对财务事项的初审。

(二)审批责任:

1.院长对审批的财务事项承担最终责任。

2.院务委员会对重大财务事项的审批承担相应责任。

3.财务部门负责人对初审的财务事项承担初审责任。

三、审批程序

第五条财务事项审批程序:

1.提交申请:财务事项申请人填写《财务申请单》,提交相关证明材料。

2.初审:财务部门负责人对《财务申请单》进行初审,并提出初审意见。

3.审核部门:将初审意见及相关证明材料报送审核部门。

4.审批部门:审批部门负责人对审核意见进行审批,审批通过后予以签字确认。

5.执行:财务部门根据审批结果办理支付或收入事项。

四、财务审批管理

第六条财务审批应当严格执行审批程序,确保审批事项的合规性。

第七条财务审批过程中,审批人应当认真审查申请材料,对申请事项的真实性、合理性、合规性负责。

第八条财务审批过程中,如发现审批事项不符合国家法律法规、养老院规章制度或财务管理制度,审批人有权拒绝审批。

第九条财务审批过程中,如审批事项涉及重大利益关系,应当实行回避制度。

五、监督与检查

第十条养老院财务部门负责对财务审批工作进行监督检查。

第十一条监督检查内容包括:

1.财务审批程序的规范性。

2.财务审批权限的合理性。

3.财务审批责任的落实情况。

4.财务审批事项的合规性。

第十二条对监督检查中发现的问题,财务部门应当及时向院长报告,并提出整改意见。

六、附则

第十三条本制度由养老院财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

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