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仓库管理制度手册.pdfVIP

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仓库管理制度总则

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及

务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方

式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他

单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,

不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接

受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应

保证物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员

的抽点。

8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账

余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门

共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主

管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不

得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做

法。

10、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律

不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关

闭,以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提

高自身业务素质,提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定,完成物品的接货、验收

和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式

开出的物品入库单,并与相应的供货合同相一致的条件下方可入

库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括:物品来源、收货单位、物品名称、品种、

规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备分,手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。

接到到货通知后,应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情

况。安排和准备卸货场地及货位,准备卸货、搬运设备及劳动力;

并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型

号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区

分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查,看有无受潮、进水、破损、变形、污

染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、

收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象,仓管员有权拒绝办

理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验,由仓管员填写“报检单”,通知质管部

进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后,应立即办理入库手续。入库时应进行以下工

作:

1)复核

主要复核内容如下:

*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符,编号是否正确,件

数是否准确,计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位,在输入电脑的建帐数据是否

已准确录入,帐、牌、物三者是否相符。

2)登帐

登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反

映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有:

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出

等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意

涂改,必要修改时应加盖订正章。

账目应做到:

*实记录入、出、结存数,账

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