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金融行业风险管理策略调整报告表.docVIP

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金融行业风险管理策略调整报告表

序号

风险管理策略调整项目

调整前策略

调整后策略

调整原因

预期效果

实施部门

实施时间

负责人

备注

1

市场风险管理

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

2

信用风险管理

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

3

流动性风险管理

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

4

操作风险管理

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

5

法律合规风险

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

6

其他风险(如有)

原策略描述

新策略描述

原因说明

预期效果

部门名称

实施时间

姓名

序号

风险类别

调整前措施

调整后措施

调整依据

预期成效

责任部门

调整时间

负责人

备注

1

市场风险

原有价格波动应对策略

引入量化模型预测波动

新监管规定

提升风险应对能力

风险管理部2

信用风险

传统信贷审批流程

优化信用评分模型

数据驱动决策趋势

降低不良贷款率

信贷审批部3

流动性风险

被动资产负债管理

主动负债管理策略

稳健性需求

增强流动性缓冲能力

流动性管理部4

操作风险

依赖人工的风险监控

实施自动化监控系统

技术进步

减少人为错误

操作风险部赵六

5

法律合规风险

定期法律审核

集成合规管理系统

法规更新频繁

保证合规性

合规管理部钱七

6

其他风险

(如有)

(如有)

(如有)

(如有)

(如有)

(如有)

(如有)

(如有)

序号

风险管理领域

原风险管理措施

新风险管理措施

调整原因

预期效果

实施部门

实施时间

负责人

备注

1

信用风险

传统贷后监控

引入人工智能预警

数据技术进步

提升风险预警效率

信贷管理部陈经理

2

市场风险

历史价格分析

实时市场动态跟踪

市场波动加剧

实时调整投资策略

投资分析部王总监

3

操作风险

内部审计

建立全面风险管理框架

合规要求提升

增强风险管理能力

风险管理部李副总监

4

流动性风险

静态流动性比率

动态流动性压力测试

流动性风险复杂性

提高应对市场波动能力

资产负债管理部张经理

5

合规风险

被动合规检查

建立主动合规文化

合规要求日益严格

降低合规风险暴露

合规部刘总监

6

声誉风险

事件响应计划

加强社交媒体监测

社交媒体影响力增强

提升危机管理能力

品牌与公关部赵副总监

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