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会计继续教育-管理会计之——内部控制习题及答案.docx

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?##一、单项选择题

1.内部控制的目标是()。

A.绝对保证财务报表是公允的,是合法的

B.合理保证财务报表是公允的,是合法的

C.绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略

D.合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略

答案:D

解析:内部控制的目标是合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略,而不是绝对保证,所以选项D正确。

2.下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的是()。

A.全面性原则

B.可比性原则

C.重要性原则

D.制衡性原则

答案:B

解析:企业内部控制应当遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。可比性原则是会计核算的原则,不是内部控制的原则,所以答案是B。

3.企业对三重一大事项实行集体决策和联签制度,三重一大不包括()。

A.重大决策

B.重大事项决策

C.重要人事任免

D.大额资金使用

答案:B

解析:三重一大指的是重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用,所以选项B不属于三重一大的范畴。

4.下列各项中,属于企业内部环境的是()。

A.人力资源政策

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

答案:A

解析:企业内部环境主要包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。风险评估、控制活动、信息与沟通属于内部控制的要素,不属于内部环境,所以答案是A。

5.企业应当建立反舞弊机制,下列不应当作为企业反舞弊工作重点的是()。

A.未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益

B.与企业的关联方进行交易

C.董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权

D.相关机构或人员串通舞弊

答案:B

解析:企业反舞弊工作的重点包括未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产,牟取不当利益;在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等;董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权;相关机构或人员串通舞弊。正常的与企业关联方进行交易不属于反舞弊工作重点,所以答案是B。

6.下列关于风险评估的说法中,不正确的是()。

A.风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略

B.风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对

C.企业应当采用定性与定量相结合的方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险

D.企业应当仅对可量化的风险进行评估,并采取适当的风险应对措施

答案:D

解析:企业应当采用定性与定量相结合的方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险。企业应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制,而不仅仅是对可量化的风险进行评估,所以选项D错误。

7.下列各项中,不属于控制活动的是()。

A.不相容职务分离控制

B.授权审批控制

C.预算控制

D.风险应对

答案:D

解析:控制活动主要包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。风险应对是内部控制的要素之一,不属于控制活动,所以答案是D。

8.企业应当加强对工程建设过程的监控,实行()。

A.项目法人责任制

B.可行性研究制度

C.工程监理制

D.合同管理制度

答案:C

解析:企业应当加强对工程建设过程的监控,实行工程监理制,确保工程项目质量、进度和资金安全,所以答案是C。

9.下列关于信息与沟通的说法中,不正确的是()。

A.企业应当建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行

B.信息与沟通主要包括信息的收集、信息的传递、信息的处理、信息的使用和信息的反馈

C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则

D.企业应当在内部各个层级进行沟通,也应当与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介

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