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财务金融2024.10
企业内部审计风险防控措施分析
张春菊
(深圳盛新锂能有限责任公司广东深圳518000)
摘要:随着企业制度的不断完善和市场竞争的日益激烈,内部审计作为企业内部控制体系的重要组成部分,对保障企业
稳健运营至关重要。然而,经济全球化和社会信息化的深入发展给企业内部审计工作带来诸多不确定性,增加了内部审计风
险。基于此,本文剖析企业内部审计面临的发展困境,并提出控制措施,以期指导企业内部审计实践,提高企业风险管理水平。
关键词:企业;内部审计;发展困境;控制措施
中图分类号:F239.45文献标识码:ADOI:10.19921/j.cnki.1009-2994.2024-10-0088-030
在全球化、信息化和市场化快速发展的今天,企业面临合规审计。企业合规审计作为确保企业经营活动符合
着前所未有的发展机遇和挑战。为了在激烈的市场竞争中法律法规、行业标准及内部规章制度的重要手段,主要是对
立于不败之地,企业不仅需要关注外部市场的动态变化,更企业治理结构、信息披露质量、内部控制体系、风险管理机
需要建立健全的内部管理体系,以确保企业的稳健运营和可制、生产安全与环保、财务税务合规、员工权益保护以及合规
持续发展。其中,内部审计作为企业内部控制与风险管理的文化建设等内容进行审计,以此确保企业经营活动合规、稳
重要环节,其地位和作用日益凸显。然而,随着企业规模的健、可持续,对维护企业形象、降低法律风险、促进可持续发
扩大、业务复杂性的增加以及外部环境的变化,内部审计工展具有重要意义。
作面临着越来越高的风险。在此背景下,加强对企业内部审专项审计。企业专项审计作为一项针对企业特定领域、
计风险发展困境与控制措施的研究,具有较强的理论意义和特定目的或特定事项进行的深入审计活动,主要从工程预决
实践价值,能够为企业提供更加科学有效的内部审计服务,算审计、离任经济责任审计、专项资金使用审计、高新技术认
保障其更好地稳健运行与持续发展。定审计、财务报表专项审计、经营绩效专项审计、内部控制专
一、企业内部审计内容概述项审计以及税务筹划与合规审计等方面进行审计,旨在通过
内部审计旨在通过运用系统、规范的方法,审查和评价专业的审计方法和程序,发现并解决特定问题,保障企业的
组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,合法合规运营,提升管理效率和经济效益。
以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。在企业经营过信息系统审计。企业信息系统审计作为确保企业信息
程中,内部审计主要是指一种由企业内部设置的,审计机构系统安全性、可靠性和有效性的重要手段,主要是通过收集
或人员对企业财务活动、经营管理活动及内部控制制度健全和评估审计证据,来确定信息系统能否有效地保护资产安
性、有效性开展的独立客观的检查、评价和监督活动。一般全、维护数据完整,从而有效完成被审计单位的目标,使其资
情况下,企业内部审计包括以下内容:源得到最高效率的利用,并确保企业内部控制过程的有效
财务审计。企业财务审计作为确保企业财务报告真实性。企业通过全面、深入的审计活动,确保企业信息系统安
性、准确性和合规性的重要环节,是一项复杂而系统的工作,全、可靠、高效运行,为企业发展提供有力保障和支持。
涉及审计计划制定、内部控制评估、会计记录审核、财务报表二、企业内部审计的必要性
审计、损益与所有者权益审计以及风险评估与建议等多个方(一)是强化内部管理,提高管理水平的必然要求
面。通过全面、深入地开展企业财务审计工作,能够为其提在当今这个日新月异的商业时代,企业不仅需要在市
供高质量的审计服务,保障企业财务报告的真实性、准确性场竞争中保持敏锐的洞察力,还需要具备高效、稳健的内部
和合规性,为企业健康发展奠定坚实基础。管理体系
初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等,本人已有10余年相关工作经验,具有扎实的文案功底,尤善于各种框架类PPT文案,并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询!
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