- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
大二内部控制期末考试试题及答案
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.内部控制的基本原则不包括以下哪一项?
A.合法合规性
B.全面性
C.重要性
D.个体性
答案:D
2.内部控制的目标不包括以下哪一项?
A.提高运营效率
B.保障资产安全
C.防止舞弊
D.增加企业利润
答案:D
3.内部控制环境中,以下哪一项不是组织文化的重要组成部分?
A.诚信和道德价值观
B.风险管理理念
C.财务目标
D.沟通和反馈机制
答案:C
4.风险评估过程中,以下哪一项不是常见的风险类型?
A.运营风险
B.财务风险
C.法律风险
D.市场风险
答案:C
5.内部控制中,以下哪一项不是控制活动?
A.授权和批准
B.对账和调节
C.业绩评价
D.组织结构设计
答案:D
6.内部控制中,以下哪一项不是内部审计的主要职责?
A.评估内部控制的有效性
B.提出改进建议
C.执行内部控制
D.监督内部控制的设计
答案:C
7.内部控制中,以下哪一项不是信息与沟通的关键要素?
A.信息系统的安全性
B.内部沟通渠道
C.外部报告的及时性
D.信息使用的有效性
答案:C
8.内部控制中,以下哪一项不是监控活动?
A.内部审计
B.管理层审查
C.日常运营监督
D.风险评估
答案:D
9.内部控制中,以下哪一项不是控制环境的要素?
A.组织结构
B.职责分配
C.业绩评价
D.风险管理
答案:D
10.内部控制中,以下哪一项不是控制措施?
A.授权和批准
B.对账和调节
C.业绩评价
D.风险评估
答案:D
二、多项选择题(总共10题,每题2分)
1.内部控制的基本原则包括哪些?
A.合法合规性
B.全面性
C.重要性
D.效率性
答案:A,B,C
2.内部控制的目标包括哪些?
A.提高运营效率
B.保障资产安全
C.防止舞弊
D.增加企业利润
答案:A,B,C
3.内部控制环境中,组织文化的重要组成部分包括哪些?
A.诚信和道德价值观
B.风险管理理念
C.沟通和反馈机制
D.财务目标
答案:A,B,C
4.风险评估过程中,常见的风险类型包括哪些?
A.运营风险
B.财务风险
C.法律风险
D.市场风险
答案:A,B,D
5.内部控制中,控制活动包括哪些?
A.授权和批准
B.对账和调节
C.业绩评价
D.组织结构设计
答案:A,B,C
6.内部控制中,内部审计的主要职责包括哪些?
A.评估内部控制的有效性
B.提出改进建议
C.执行内部控制
D.监督内部控制的设计
答案:A,B,D
7.内部控制中,信息与沟通的关键要素包括哪些?
A.信息系统的安全性
B.内部沟通渠道
C.外部报告的及时性
D.信息使用的有效性
答案:A,B,D
8.内部控制中,监控活动包括哪些?
A.内部审计
B.管理层审查
C.日常运营监督
D.风险评估
答案:A,B,C
9.内部控制中,控制环境的要素包括哪些?
A.组织结构
B.职责分配
C.业绩评价
D.风险管理
答案:A,B,C
10.内部控制中,控制措施包括哪些?
A.授权和批准
B.对账和调节
C.业绩评价
D.风险评估
答案:A,B,C
三、判断题(总共10题,每题2分)
1.内部控制的基本原则包括合法合规性、全面性、重要性和个体性。
答案:错误
2.内部控制的目标包括提高运营效率、保障资产安全、防止舞弊和增加企业利润。
答案:错误
3.内部控制环境中,组织文化的重要组成部分包括诚信和道德价值观、风险管理理念、沟通和反馈机制。
答案:正确
4.风险评估过程中,常见的风险类型包括运营风险、财务风险和法律风险。
答案:错误
5.内部控制中,控制活动包括授权和批准、对账和调节、业绩评价。
答案:正确
6.内部控制中,内部审计的主要职责包括评估内部控制的有效性、提出改进建议和监督内部控制的设计。
答案:正确
7.内部控制中,信息与沟通的关键要素包括信息系统的安全性、内部沟通渠道和信息使用的有效性。
答案:正确
8.内部控制中,监控活动包括内部审计、管理层审查和日常运营监督。
答案:正确
9.内部控制中,控制环境的要素包括组织结构、职责分配和业绩评价。
答案:正确
10.内部控制中,控制措施包括授权和批准、对账和调节、业绩评价。
答案:正确
四、简答题(总共4题,每题5分)
1.简述内部控制的基本原则。
答案:内部控制的基本原则包括合法合规性、全面性、重要性和效率性。合法合规性是指内部控制必须符合法律法规的要求;全面性是指内部控制必须覆盖企业的所有关键业务流程
您可能关注的文档
- 钦州语文面试真题及答案.doc
- 绍兴面试真题试卷及答案.doc
- 图文编辑笔试题库及答案.doc
- 潍坊辅警笔试题目及答案.doc
- 文员面试笔试试题及答案.doc
- 小学语文笔试题目及答案.doc
- 心理语言考研真题及答案.doc
- 中考美育加分试卷及答案.doc
- 综合分析能力笔试试题及答案.doc
- 2025年采购管理试题题库及答案.doc
- 2025年拍卖师慈善拍卖项目整体策划与方案设计专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师从危机中寻找机遇的品牌重塑策略专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师房地产在建工程拍卖的成交确认专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师后疫情时代消费心理与投资偏好对拍卖市场的影响分析专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师激励性语言的文化适应性专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师拍卖纠纷处理中的心理学应用专题试卷及解析.pdf
- 2025企业人力资源劳动合同模板.docx
- 2025年拍卖师拍卖APP的用户体验与沟通设计专题试卷及解析.pdf
- 2025年拍卖师应对竞买人恶意串通与围标的控场策略专题试卷及解析.pdf
- 基于神经网络的混合气体检测分析系统.pdf
最近下载
- 人教版(2024)新教材小学三年级美术上册第三单元《爱集体爱劳动--传承中华美德》每节课精品教案汇编(含三个精品教案).doc
- 类风湿性关节炎临床路径.pdf
- 管综模拟卷(四)答案.pdf VIP
- 机器人切割设备操作工岗位职责说明.doc VIP
- Q-CR 562.4-2018-铁路隧道防排水材料 第4部分:排水盲管与检查井.pdf VIP
- 《培养小学生合作学习能力的研究》中期汇报材料.docx VIP
- 农业保险+期货介绍.pptx VIP
- 11《我们都是热心人》第2课时(课件)2025道德与法治三年级上册统编版.pptx
- 管综模拟卷(三)答案.pdf VIP
- 疾病控制中级(归纳总结)..doc VIP
原创力文档


文档评论(0)