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初级审计师《审计理论与实务》模拟测验卷(内部审计)及答案
一、填空题
1.内部审计机构应当在实施审计()日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
2.内部审计的职能包括监督、评价和()。
3.内部审计人员获取审计证据的方法有检查、观察、询问、()等。
4.内部审计项目计划一般由()负责编制。
5.()是内部审计人员对被审计单位内部控制状况进行初步评价后,认为存在重大缺陷,直接进行实质性审查的审计策略。
6.内部审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计发现、()等内容。
7.内部审计质量控制包括对内部审计()和内部审计项目质量的控制。
8.内部审计信息化建设包括审计信息系统建设和()的培养。
9.内部审计机构对本单位及所属单位固定资产投资项目的()等活动进行审计监督。
10.内部审计人员应当具有较强的人际交往技能,妥善处理与()等相关单位和人员的关系。
二、单项选择题
1.下列关于内部审计的表述,错误的是()。
A.内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动
B.内部审计可以为组织增加价值
C.内部审计的服务对象仅限于组织内部的管理层
D.内部审计有助于组织实现目标
2.内部审计机构的设置原则不包括()。
A.独立性原则
B.权威性原则
C.系统性原则
D.经济性原则
3.内部审计人员在审计过程中发现被审计单位存在重大违法违规行为,应当()。
A.立即向单位主要负责人报告
B.先向审计项目负责人报告
C.先向内部审计机构负责人报告
D.先向董事会报告
4.下列审计证据中,可靠性最强的是()。
A.被审计单位提供的会计凭证
B.内部审计人员自行编制的计算表
C.被审计单位管理层的口头声明
D.被审计单位的会议记录
5.内部审计项目质量控制的第一责任人是()。
A.审计项目负责人
B.内部审计机构负责人
C.单位主要负责人
D.审计委员会负责人
6.内部审计人员在进行审计抽样时,应当考虑的因素不包括()。
A.审计目标
B.总体规模
C.抽样方法
D.审计收费
7.对被审计单位内部控制的健全性和有效性进行评价属于()。
A.财务审计
B.绩效审计
C.合规审计
D.内部控制审计
8.内部审计报告的征求意见稿应当送达被审计单位,被审计单位应当自接到征求意见稿之日起()个工作日内提出书面意见。
A.5
B.10
C.15
D.20
9.内部审计机构应当对审计报告进行复核,复核的内容不包括()。
A.审计证据是否充分
B.审计结论是否恰当
C.审计收费是否合理
D.审计建议是否可行
10.下列关于内部审计信息化的说法,错误的是()。
A.内部审计信息化可以提高审计效率
B.内部审计信息化可以降低审计风险
C.内部审计信息化可以完全取代传统审计方法
D.内部审计信息化可以提升审计质量
三、多项选择题
1.内部审计的作用包括()。
A.促进组织合法经营和运行
B.促进组织完善内部控制和风险管理
C.促进组织自我发展和实现目标
D.促进社会经济秩序的稳定
E.促进政府宏观调控政策的贯彻执行
2.内部审计机构的权限包括()。
A.要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支等资料
B.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物
C.对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料
D.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,作出临时制止决定
E.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存
3.内部审计人员的职业道德包括()。
A.诚信正直
B.客观公正
C.专业胜任
D.保密
E.廉洁奉公
4.内部审计证据的特征包括()。
A.相关性
B.可靠性
C.充分性
D.合法性
E.重要性
5.内部审计项目质量控制的措施包括()。
A.建立审计项目质量责任制
B.加强审计项目计划管理
C.规范审计工作底稿编制
D.加强审计报告复核
E.开展审计项目质量检查
6.内部审计人员在进行审计评价时,应当遵循的原则包括()。
A.客观性原则
B.相关性原则
C.全面性原则
D.重要性原则
E.谨慎性原则
7.内部审计报告的要素包括()。
A.标题
B.收件人
C.正文
D.附件
E.签章和报告日期
8.内部审计信息化的内容包括()。
A.审计信息系统建设
B.审计数据采集与分析
C.审计软件的开发与应用
D.内部审计人员信息化技能培训
E.审计信息化管理制度建设
9.内部审计的业务类型包括()。
A
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