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财务收支审计报告整改工作方案
为全面落实审计监督要求,切实做好财务收支审计发现问题的整改工作,进一步规范财务管理、完善内控制度、提升资金使用效益,现结合本单位实际情况,制定以下整改工作安排。
一、整改目标与总体要求
坚持问题导向、标本兼治原则,以审计反馈问题为切入点,通过全面整改推动财务收支管理规范化、制度化、精细化。具体目标包括:一是对审计报告中指出的问题逐项整改销号,确保整改率100%;二是建立健全财务收支管理长效机制,杜绝同类问题重复发生;三是强化全员合规意识,形成“按制度办事、按流程操作”的工作氛围;四是提升资金使用效益,确保每笔收支真实、合法、合理,切实发挥资金使用效能。
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