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2025年财务科工作总结及2026年工作安排
2025年,财务科在单位整体战略指引下,紧扣“稳运营、控风险、提效益”主线,围绕资金统筹、预算管控、成本优化、业财融合等核心职能,系统推进各项工作落地。全年累计完成资金收付超XX亿元,预算执行准确率达98.6%,成本费用较年度目标压减3.2%,财务风险防控体系进一步完善,为单位高质量发展提供了坚实的财务支撑。现将本年度主要工作情况及2026年重点任务汇报如下:
一、2025年主要工作成效
(一)资金管理精准高效,保障运营与战略双需求
坚持“安全优先、效益导向”原则,构建“动态监测-弹性调配-风险预警”资金管理体系。一是强化资金头寸动态管理
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