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2025年财务审计科工作情况总结及2026年工作计划
2025年,财务审计科在单位领导班子的统筹指导下,紧密围绕年度中心工作,以“规范管理、防控风险、增值服务”为核心目标,聚焦制度执行、流程管控、资金效益三大主线,扎实推进常规审计、专项审计及整改跟踪,全年累计完成审计项目127项(含跟踪审计),涉及资金总额约8.6亿元,提出管理建议93条,推动修订内部制度15项,促进增收节支约1200万元,为单位财务规范运行和管理效能提升提供了有力支撑。现将本年度工作情况总结如下,并结合当前问题与发展需求,提出2026年工作计划。
一、2025年工作情况总结
(一)以制度建设为基础,筑牢审计规范根基
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