2025年单位财务专项自查报告范文.docx

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2025年单位财务专项自查报告范文

为深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》《行政事业性国有资产管理条例》及上级主管部门关于加强财务管理的系列文件精神,我单位于2025年3月1日至4月30日开展了为期两个月的财务专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突出、立行立改”为原则,聚焦预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、内控制度执行及会计基础工作六大核心领域,通过查阅凭证、核对账目、现场盘点、访谈核实等方式,对2023-2024年度财务运行情况进行了全流程、全要素核查。现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作实效,单位成立了由主要领导任组长,分管财务领导任副组长,财务科

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