2026年生物科技服务公司财务审计管理制度
第一章总则
第一条为规范公司财务审计管理工作,强化内部控制体系,防范财务风险,保障公司资产安全完整,提升资金使用效益,促进公司生物科技服务业务(含研发实验、样品检测、野外采样、成果转化等)持续健康发展,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司规章制度,结合公司实际经营情况,制定本制度。
第二条本制度所称财务审计,是指公司审计部门或委托的外部审计机构,对公司财务收支、会计核算、财务管理制度执行、预算执行、资产运营、项目资金使用等财务活动的真实性、合法性、合规性、效益性进行的监督、检查与评价活
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