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2025年审计专员工作总结

2025年,在公司审计部的统筹部署下,我以“精准监督、增值服务”为核心目标,全年主导完成各类审计项目28项(含跨部门联合审计4项),参与配合项目12项,累计发现问题点157个,推动制定/修订制度19项,提出管理建议82条(其中被管理层采纳实施65条),涉及直接或间接降本增效金额约1260万元。现将本年度工作开展情况总结如下:

一、常规审计:聚焦主责主业,筑牢合规防线

本年度常规审计覆盖财务收支、内控制度执行、采购管理、工程项目、合同履约五大领域,通过“流程穿透+数据核验+现场抽盘”三维度实施,确保监督无死角。

财务收支审计方面,重点关注收入确认准确性、成本

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