2025年审计科年终总结及2026年工作计划.docx

2025年审计科年终总结及2026年工作计划.docx

2025年审计科年终总结及2026年工作计划

2025年,审计科在单位党委的领导下,紧扣“防风险、促规范、强治理”核心目标,以提升审计监督效能为抓手,全年累计完成审计项目58个(含2个跨年度项目),其中财务收支审计22个、经济责任审计18个、专项审计15个(涵盖采购管理、基建工程、资产管理等领域)、内部控制评价3个;出具审计报告58份,提出审计建议109条,推动修订完善制度21项,促进整改落实问题121项(整改率88.3%),核减不合理支出及挽回经济损失约420万元,较好发挥了审计“治已病、防未病”作用。现将全年工作情况及2026年计划总结如下:

一、2025年主要工作成效与举措

(一

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