财会监督整改报告.docx

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财会监督整改报告

为深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,切实提升财务管理规范化水平,我单位于2023年5月至7月开展了为期3个月的财会监督专项检查,重点围绕会计核算、内控制度执行、预算管理、资产管理等关键环节进行全面自查自纠。现将整改工作情况报告如下:

在全面梳理检查结果后,我们系统归纳了以下主要问题。一是会计核算规范性不足。部分经济业务原始凭证要素不全,如2023年3月某下属单位报销会议费时,仅提供了费用汇总表,未附具体参会人员名单及会议议程;个别科目使用不准确,2023年5月将应计入“业务活动费用—专用材料费”的实验室试剂采购支出错误计入“其他商品和服务支出”,涉及金额1

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