固定资产管理整改报告
为全面提升资产管理水平,切实保障国有资产安全完整与高效使用,我单位于2023年3月启动固定资产专项整改工作。本次整改以内部审计反馈问题为导向,以《行政事业单位国有资产管理条例》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法规为依据,通过全面清查、制度重构、流程优化、责任压实等举措,系统解决长期存在的管理短板。现将整改工作开展情况、具体措施及成效总结如下:
一、整改背景与问题查摆
2022年12月,单位委托第三方机构开展年度资产专项审计,审计报告指出固定资产管理存在五大类13项问题。结合2023年1月自行组织的全面盘点,进一步核实问题根源,具体表现如下:
(一)账实不符问题
原创力文档

文档评论(0)