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安全保卫巡查记录表格规范导引
一、引言
安全保卫巡查是单位安全管理体系中至关重要的一环,是及时发现安全隐患、防范安全事故、确保单位人财物安全的基础性工作。巡查记录作为巡查工作的直接载体,其规范性、完整性和准确性,不仅反映了巡查工作的实际成效,更是后续隐患整改、责任追溯、安全评估及管理决策的重要依据。为统一标准,提升安全保卫巡查工作的质量与效率,特制定本规范导引,旨在为各单位安全保卫巡查记录表格的设计、填写与管理提供专业指导。
二、巡查记录表格规范的核心目标
1.真实性与准确性:确保记录内容客观反映巡查当时的实际情况,数据与描述准确无误。
2.完整性与系统性:保证巡查的各个关键环节、重要部位及检查项目均有涉及,记录要素齐全。
3.规范性与统一性:实现表格格式、填写要求、术语使用的相对统一,便于理解、查阅与统计分析。
4.实用性与指导性:表格设计应贴合实际巡查需求,既能有效记录,也能为后续整改提供清晰指引。
5.可追溯性与合规性:满足安全管理相关法规、标准对记录保存与追溯的要求。
三、巡查记录表格的基本构成要素
一份规范的安全保卫巡查记录表格,通常应包含以下核心模块及要素:
(一)基础信息区
此区域用于标识巡查的基本属性,是记录的“身份信息”。
*记录编号:(建议)具有唯一性,便于归档和检索。可包含单位简称、年份、月份、序号等元素组合。
*单位/部门名称:明确巡查主体所属单位或具体部门。
*巡查区域/部位:详细注明本次巡查的具体区域、楼层、重点部位或路线。
*巡查日期:年、月、日。
*巡查时段:具体的开始时间和结束时间,精确到小时和分钟。
*天气情况:(视情况可选)如晴、阴、雨、雪等,某些情况下天气因素可能与安全状况相关。
*巡查人员:执行巡查任务的人员姓名。若为多人,应逐一列明。
*巡查人员联系方式:(建议)至少一名主要巡查人员的紧急联系方式。
*陪同人员:(如适用)如有陪同检查或外来人员参与,需记录。
*班次:(如适用)对于实行轮班制的岗位。
(二)巡查内容与标准区(或作为指引附件)
此区域明确巡查的具体项目和对应的合格标准,是判断“正常”与“异常”的依据。可根据单位实际情况设计成固定栏目或作为表格的附页指引。
*序号:便于计数和对应。
*巡查项目/类别:如“物防设施”、“技防设施”、“人防状况”、“消防安全”、“环境秩序”、“重点部位”等大类。
*具体检查点:在大类下细分的具体检查内容,例如“消防通道畅通情况”、“监控摄像头运行状态”、“门锁完好性”等。
*检查标准/要求:描述该检查点应达到的正常状态或标准,例如“消防通道无堵塞”、“摄像头画面清晰,无遮挡”、“门锁牢固,能正常锁闭”。
(三)巡查情况记录区
此区域是记录巡查结果的核心部分,应与“巡查内容与标准区”相对应。
*序号:与“巡查内容与标准区”序号对应。
*巡查项目/检查点:(可从标准区引用或简要复述)。
*巡查结果:
*正常:符合检查标准。
*异常/隐患:不符合检查标准,需详细描述。
*具体位置/部位:精确描述异常情况发生的地点。
*问题描述:客观、准确、清晰地描述发现的异常现象、隐患程度、具体特征等。避免模糊不清的表述。
*可能原因分析:(可选,鼓励填写)对隐患原因的初步判断。
*现场处置情况:(针对异常/隐患)记录巡查人员在现场采取的初步应急措施或处理方式,例如“已临时设置警示标识”、“已通知相关人员到场”。
(四)处理意见与措施区
针对巡查中发现的异常情况或隐患,提出处理建议和跟踪要求。
*处理建议/措施:对发现的问题,提出初步的处理意见或需采取的整改措施。
*责任部门/责任人:(建议)初步判定或指定的负责整改的部门或人员。
*预计完成时限:(建议)要求整改完成的时间节点。
(五)复查与验证区
用于记录对已发现问题的整改情况进行复查的结果。
*复查日期/时间:对隐患进行复查的具体日期和时间。
*复查人员:执行复查任务的人员姓名。
*复查结果:
*已整改:隐患已消除。
*未整改/未完全整改:需说明原因及后续计划。
*备注:对复查情况的补充说明。
(六)签名确认区
确保记录的严肃性和责任的明确性。
*巡查人签名:巡查人员亲笔签名。
*复核人签名:(视单位管理要求)如设置专人复核,需复核人签名。
*部门负责人/主管审批:(视单位管理要求)对于重大隐患或需上报的情况,应有相应负责人的审批意见和签名。
四、记录填写要求
1.真实准确:实事求是记录巡查情况,不得虚构、篡改。数据、时间、地点、事件等信息必须准确无误。
2.清晰规范:使用规
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