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  • 2026-01-16 发布于江苏
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采购订单审批流程标准模板简化审批环节.doc

采购订单审批流程标准模板(简化版)

一、适用场景与价值

二、全流程操作指引

(一)第一步:采购需求发起

操作主体:需求部门(如行政部、生产部、销售部等)

操作内容:

需求部门根据实际工作需要(如办公用品补货、生产原料备货等),填写《采购订单审批表》(见第三部分模板),详细列明采购物料/服务的名称、规格型号、数量、预估单价、预算金额、供应商信息(至少提供1-2家合格供应商报价)、需求紧急程度及用途说明。

需求部门负责人对采购需求的必要性、合理性进行初审,确认信息无误后签字,并将附件(如报价单、需求说明书等)一并提交至采购部。

输出结果:填写完整的《采购订单审批表》及附件。

(二)第二步:采购部需求复核与供应商确认

操作主体:采购部专员

操作内容:

接收需求部门提交的申请后,1个工作日内完成复核,重点检查:

采购信息是否完整(名称、规格、数量、预算等);

需求是否符合公司采购政策(如是否优先选择合作供应商、是否超出预算范围等);

供应商资质是否合规(如营业执照、相关行业许可证等)。

对于常规品类且预算在标准阈值内的采购,直接确认供应商;对于新品类或预算超标的,需补充比价记录或供应商评估报告,必要时协调需求部门共同确认。

复核通过后,在审批表“采购部意见”栏签字,并提交至财务部(若涉及预算控制)。

输出结果:复核通过的《采购订单审批表》。

(三)第三步:财务部预算审核(仅限预算内采购)

操作主体:财务部专员

操作内容:

对采购订单的预算金额进行审核,确认是否在部门年度/月度预算额度内,是否符合公司成本控制要求。

预算内采购:直接在审批表“财务部意见”栏签字,无需额外流程;

预算外采购(如超出部门10%预算额度):需需求部门提交《预算调整申请》,附调整原因说明,经财务部负责人审核后,同步提交至分管领导审批。

输出结果:预算审核通过的《采购订单审批表》(预算外需附《预算调整申请》)。

(四)第四步:最终审批与订单

操作主体:分管领导/授权审批人

操作内容:

根据采购金额分级审批(示例,企业可根据实际调整):

金额≤5000元:由需求部门负责人+采购部负责人双签即可生效;

5000元<金额≤20000元:需财务部负责人+分管副总审批;

金额>20000元:需总经理最终审批。

审批通过后,采购部在1个工作日内根据审批表内容,向供应商正式下达采购订单(可通过ERP系统或邮件/书面形式),并同步将订单复印件抄送需求部门、财务部备案。

采购部负责跟踪订单执行进度(如交期、质量等),保证物料/服务按时到位。

输出结果:正式生效的采购订单、订单执行跟踪记录。

(五)第五步:订单归档与反馈

操作主体:采购部专员

操作内容:

采购完成后,将《采购订单审批表》、正式采购订单、供应商送货单、验收单等资料整理归档,保存期限不少于3年(按公司档案管理规定执行)。

需求部门收到物料/服务后,需在2个工作日内完成验收,并在验收单上签字确认,反馈至采购部作为订单闭环依据。

输出结果:完整的采购订单档案、验收反馈记录。

三、采购订单审批表模板

基本信息

订单编号

(由采购部按年度+流水号填写,如CG2024001)

申请日期

年月日

需求部门

申请人

*

联系方式

(内部分机号,无需外部隐私信息)

采购类别

□办公物资□生产原料□设备配件□服务类□其他:_________________

采购明细

序号

物料/服务名称

规格型号

单位

数量

预估单价(元)

预估金额(元)

供应商名称

联系人

联系方式

备注

1

2

合计金额(大写)

合计金额(小写)

审批流程

部门/环节

审批意见

签字

日期

需求部门审核

负责人:*

年月日

采购部复核

经办人:*

年月日

负责人:*

年月日

财务部预算审核

经办人:*

年月日

负责人:*

年月日

最终审批

分管领导:*

年月日

(金额>20000元)

总经理:*

年月日

备注说明|1.需求紧急程度:□紧急□常规□不急2.采购用途:_________________3.附件清单:□报价单□技术参数□需求说明书□其他:______|

四、使用关键提示

信息填写规范:采购明细中的物料名称、规格型号、数量等信息需与实际需求一致,避免因描述模糊导致供应商错发;供应商信息需完整,保证可追溯。

审批时限要求:各部门需在收到申请后1-2个工作日内完成审批,紧急采购可标注“紧急”字样,优先处理,最长审批时限不超过3个工作日(特殊情况需提前沟通)。

特殊情况处理:若遇市场价格上涨、供应商临时缺货等不可抗力因素导致采购预算超支,需由采购部出具《情况说明》,附市场调研数据,按原审批流程报批后执行。

预算执行监督:财务部每月对采购订单预算执行情况进行汇总,超预算部门需提交《预算执行分析

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