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  • 2026-01-21 发布于四川
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审计局局长述职述廉报告

审计局局长述职述廉报告

尊敬的各位领导、同志们:

根据组织安排,现将我担任审计局局长以来的履职情况和廉政建设情况汇报如下,请予评议。

一、工作职责履行情况

(一)审计项目完成情况

2022-2023年度,我带领全局干部职工共完成审计项目128个,其中:财政审计35个,企业审计20个,金融审计15个,固定资产投资审计18个,经济责任审计25个,专项审计15个。审计资金总额达586.3亿元,查出各类违规金额12.6亿元,管理不规范金额45.8亿元,提出审计建议386条,被采纳率达92.3%。

在财政审计方面,我们完成了对全市12个区县财政决算审计,发现预算编制不科学、预算执行不严格等问题56个,提出整改建议78条,促进财政增收节支3.2亿元。同时,开展了部门预算执行审计,对38个市级部门进行了审计,查出违规资金1.8亿元,促进建立健全财务管理制度42项。

在企业审计方面,我们对市属重点企业进行了全面审计,共审计企业23家,发现资产不实、利润虚增等问题金额达2.3亿元,提出整改建议45条,帮助企业完善内部审计制度18项。

在金融审计方面,完成了对全市5家银行机构的审计,发现贷款审批不规范、风险控制不到位等问题,提出审计建议32条,促进金融机构完善内控制度26项。

在固定资产投资审计方面,对全市28个重点建设项目进行了审计,核减工程款1.6亿元,发现招投标不规范、工程质量不达标等问题,提出审计建议38条,促进项目规范管理。

在经济责任审计方面,完成了对45名县处级以上领导干部的经济责任审计,发现决策失误、管理不规范等问题,提出审计建议52条,为干部考核评价提供了重要依据。

在专项审计方面,开展了民生资金使用情况审计、扶贫资金审计、环保资金审计等专项审计项目15个,发现挤占挪用、虚报冒领等问题金额达1.2亿元,促进建立健全长效管理机制23项。

(二)审计整改落实情况

我们高度重视审计整改工作,建立了清单制+责任制+时限制的整改机制。2022-2023年度,共督促整改问题326个,整改率达96.8%。其中:上缴财政资金5.6亿元,追回违规资金2.3亿元,促进建立健全制度186项,处理问责责任人87人。

针对审计发现的问题,我们建立了问题台账,实行销号管理,确保整改到位。对整改不力、敷衍塞责的单位和个人,我们及时向纪检监察机关和有关部门移送问题线索,形成了有力震慑。

(三)审计改革创新情况

我们积极推进审计改革创新,不断提升审计工作质量和效率。一是推进大数据审计,建立了审计数据分析平台,实现了对财政、税务、社保等数据的实时监控和分析,提高了审计的精准性和效率。二是推进互联网+审计,实现了对部分重点项目的远程审计,节约了审计成本,提高了审计效率。三是推进审计结果公开,通过政府网站、新闻发布会等形式,公开审计结果32次,增强了审计工作的透明度和公信力。

(四)审计队伍建设情况

我们高度重视审计队伍建设,不断提升审计人员的专业素质和能力水平。一是加强政治理论学习,组织全局干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,开展了不忘初心、牢记使命主题教育和党史学习教育,增强了审计人员的政治意识和责任意识。二是加强业务培训,组织各类培训46次,培训人员达1200人次,提升了审计人员的专业能力。三是加强作风建设,严格执行中央八项规定精神,坚决反对形式主义、官僚主义,树立了审计队伍的良好形象。

二、廉政建设情况

(一)落实党风廉政建设责任制

我们认真落实党风廉政建设责任制,坚持一岗双责,既抓好业务工作,又抓好党风廉政建设。一是建立健全党风廉政建设责任制,明确了各级领导干部的廉政责任,形成了一把手负总责、分管领导具体负责、班子成员齐抓共管的工作格局。二是定期召开党风廉政建设工作会议,研究部署党风廉政建设工作,分析研判廉政风险点,制定防控措施。三是加强对审计人员的廉政教育和监督管理,组织廉政学习36次,开展廉政谈话120人次,筑牢了拒腐防变的思想防线。

(二)加强廉政风险防控

我们加强廉政风险防控,建立了覆盖审计全流程的廉政风险防控体系。一是排查廉政风险点,对审计项目立项、审计实施、审计报告等环节进行风险排查,共排查风险点86个,制定防控措施112项。二是完善审计制度,修订完善了审计项目质量控制制度、审计人员廉洁从审规定等制度,规范了审计行为。三是加强监督检查,定期开展审计项目质量检查和廉政纪律执行情况检查,发现问题及时整改,确保审计工作的公正性和权威性。

(三)严格执行廉洁自律规定

我们严格执行廉洁自律规定,坚决反对腐

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