- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
【工作总结】内审工作总结
本年度,我们围绕公司战略发展目标和年度经营计划,全面开展内部审计工作,聚焦风险防控、内部控制优化和价值提升,通过系统性审计项目实施与专项监督检查,有效识别经营管理中的薄弱环节,推动问题整改与流程优化。全年共完成审计项目26项,其中常规审计12项、专项审计8项、经济责任审计4项、后续审计2项,审计覆盖公司总部及15家子公司,涉及采购、销售、财务、人力资源、信息技术等12个业务领域,累计发现问题136个,提出审计建议98条,推动建立健全制度43项,挽回直接经济损失862万元,促进管理效益提升约1500万元。
在审计项目实施过程中,我们重点关注内部控制体系的有效性。通过对采
专注于文案的个性定制,修改,润色等,本人已有15年相关工作经验,具有扎实的文案功底,可承接演讲稿、读后感、任务计划书、营销方案等多方面的 工作。欢迎大家咨询~
原创力文档


文档评论(0)