财务个人工作总结范文.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.7千字
  • 约 6页
  • 2026-01-21 发布于四川
  • 举报

财务个人工作总结范文

在过去的一年里,我始终坚持以高度的责任感和严谨的工作态度,认真履行财务岗位职责,严格遵守公司财务管理制度和国家财经法律法规,积极配合团队完成各项财务工作。通过一年的实践与学习,在业务能力、职业素养和团队协作等方面均取得了一定进步,现将全年工作情况总结如下:

一、日常财务核算工作

1.会计核算精准高效

全年累计处理会计凭证3200余张,编制财务报表48套,包括月度、季度及年度财务报告,确保报表数据准确完整,报送及时率达100%。严格执行权责发生制原则,规范会计科目使用,对各项经济业务进行精准分类,确保账务处理符合《企业会计准则》及公司会计制度要求。针对复杂经济业务,如固定资产融资租赁、政府补助资金核算等,通过查阅政策文件、咨询税务机关及会计师事务所,制定专项核算方案,确保会计处理合规性。

2.账务审核与监督

建立“三级复核”机制,即制单人员自查、财务主管复核、部门经理抽查,全年累计复核会计凭证1800余张,发现并纠正账务处理错误36项,涉及金额28万元。重点加强对费用报销凭证的审核,严格执行公司费用管理制度,对超标准、无依据的报销申请坚决退回,全年累计退回不合规报销单72份,节约费用支出45万元。同时,定期开展账务自查工作,对长期挂账的往来款项进行专项清理,全年累计清理应收账款坏账准备32万元,盘活沉淀资金15万元。

3.税务管理规范合规

精准完成各项税费申报工作,包括增值税、企业所得税、个人所得税等12个税种,全年累计申报税额186万元,申报准确率100%,无逾期申报记录。密切关注税收政策变化,如2023年小微企业所得税优惠政策调整、增值税留抵退税政策延续等,及时调整税务筹划方案,全年累计享受税收优惠28万元。积极配合税务机关检查工作,整理并提供纳税资料120余套,顺利通过年度企业所得税汇算清缴及增值税专项检查。

4.资金管理安全有序

负责公司日常资金调度与管理,确保经营活动资金需求,全年累计办理银行转账业务850笔,金额达3200万元,未发生资金安全事故。加强银行账户管理,定期核对银行存款余额,编制《银行存款余额调节表》,全年银行对账差异率控制在0.3%以内。优化资金使用效率,通过合理安排付款时间、协商供应商付款周期等方式,降低资金占用成本,全年累计节约财务费用5.2万元。

二、财务预算与分析工作

1.全面预算管理

参与编制公司2023年度财务预算,协助各部门梳理预算项目,明确预算编制依据,全年预算编制准确率达92%。建立预算执行动态监控机制,每月对比分析预算执行情况,编制《预算执行差异分析报告》,针对超预算项目及时预警,全年累计发现预算执行偏差18项,提出整改建议23条,推动预算调整金额65万元。加强预算考核管理,将预算完成情况与部门绩效考核挂钩,提高各部门预算执行意识。

2.财务分析与决策支持

每月编制《经营业绩分析报告》,从收入、成本、利润等维度分析经营状况,重点监控毛利率、净利率、资产周转率等关键指标,全年累计出具分析报告12份。针对第二季度销售收入同比下降8%的情况,通过因素分析法排查原因,发现主要受原材料价格上涨及市场竞争加剧影响,提出优化产品结构、拓展新客户等建议,被管理层采纳后,第三季度销售收入环比增长12%。协助管理层制定《2024年经营目标责任书》,提供财务数据支持,确保目标设定科学合理。

3.成本管控与降本增效

开展成本专项分析工作,重点监控主要产品成本构成,识别成本控制薄弱环节,全年累计提出成本优化建议15条,实施后节约成本支出42万元。例如,通过分析原材料采购价格波动,建议与核心供应商签订长期采购协议,锁定原材料价格,全年节约采购成本18万元。加强期间费用管控,推行费用精细化管理,对差旅费、业务招待费等实行总额控制,全年期间费用占营业收入比重同比下降1.2个百分点。

三、财务制度建设与内控管理

1.财务制度修订与完善

根据最新会计准则及公司业务发展需求,修订《会计核算管理制度》《费用报销管理办法》等6项财务制度,新增《固定资产管理细则》《存货盘点制度》等3项制度,进一步规范财务工作流程。组织开展财务制度培训,全年累计培训8场次,参训人员达150人次,提高全员财务制度意识。建立制度执行监督机制,定期检查制度落实情况,全年累计发现制度执行偏差12项,督促整改完成率100%。

2.内部控制体系建设

参与公司内部控制体系建设,梳理财务业务流程,识别内控风险点32个,制定风险应对措施45条。加强对重点环节的控制,如采购付款环节实行“三单匹配”(采购订单、验收单、发票),销售收款环节实行客户信用等级管理,全年未发生内控失效事件。协助外部审计机构开展内部控制审计工作,提供内控资料80余套,顺利通过内控审计,无重大缺陷。

3.资产管理规范有序

负责公司固定资产与存货管理工作

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档