家具公司财务内控管理办法(规则).docx

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家具公司财务内控管理办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《萨班斯法案》等国家法律法规、《企业会计准则》《国际内部审计专业实务框架》等行业标准及《联合国跨国公司行为准则》等国际公约制定,结合家具公司“品质卓越、全球领先”的发展战略,旨在解决当前财务管理中存在的流程冗余、风险点分散、国际业务合规性不足等痛点,核心目标在于规范财务行为、强化风险防控、提升管理效能,促进价值创造与可持续发展。

1.2适用范围与对象

本制度覆盖家具公司所有业务领域(采购、生产、销售、研发、投资等)、部门(财务部、内控部、审计部、业务部等)、岗位(财务经理

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